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公司采購流程及制度
來源:8Manage供應商與采購管理
系統成功采購流程的七個步驟如下:
第 1 步:確定所有業務部門對產品和服務的需求。
當公司的任何業務部門需要外部供應商提供商品或服務時,采購周期就開始了。 因此,采購流程的第一個階段是識別和整合公司內各個業務部門的需求。 您可以了解支出領域和類別,能夠
使用支出分析來尋找削減成本的機會。
第 2 步:列出潛在供應商并對其進行分析。
在確定業務單位的要求之后,下一階段是制定可能提供商品/服務的供應商清單。 在此過程中
使用基本的在線搜索或更正式的措施,例如 RFP、RFQ 和 RFI。
此程序的目標是評估潛在供應商。定價、服務質量、行業聲譽和認可度、保修和保證條款以及客戶服務是一些評估措施。評估后,該協議將授予提供最大價值和最佳市場定價的供應商。
第 3 步:與選定的供應商簽訂合同。
合同程序從選擇供應商以滿足組織的需求時開始。為了實現最佳價值創造和促進買賣雙方合作,合同對于每家公司來說都是至關重要的一步。此程序需要評估重要因素,例如價格結構、工作范圍、條款和條件以及交付日期等。 通過詳細的合同分析和談判,可以發現更多降低成本的選擇,包括動態折扣。
第 4 步:創建采購訂單并發布。
下一階段是在公司完成與供應商 (PR) 的合同后創建采購申請。 PR 提供對產品/服務、價格和數量、供應商信息以及審批流程的描述。
當 PR 被接受時,財務團隊向供應商發送采購訂單 (P)O,其中包含采購訂單號、付款條件和供應商信息等信息。
第5步:收到發票后,完成付款程序。
當供應商收到采購訂單時,他會發送一張包含所需產品或服務價格的發票。采購團隊在企業收到采購訂單并開具發票時匹配采購訂單以確保質量和數量。
根據組織及其供應商商定的付款條件,在交貨前或交貨后付款。
第 6 步:接收并檢查所要求的商品/服務。
提供商根據付款和合同條款提供商品/服務。 公司應在收到供應商后對其進行審核,以確認他們已滿足其質量要求。
第 7 步:保持細致的發票記錄。
收到貨物后,妥善保存所有發票以跟蹤公司內部的支出和各種支出類別至關重要。
使用合適的
工具簡化你的采購流程
可靠的采購流程可以極大地幫助你降低業務成本,每個企業都可以從中受益。削減采購成本最佳方法之一是投資合適的
工具。
8Manage SRM是端到端的一站式采購管理解決方案,有助于企業更好地了解他們的支出、提高合同合規性、獲得更好的價格并減少異常支出。
采購管理的流程是什么?
進行采購的基本流程
一、采購需求 二、尋找供應商 三、詢價、比價、議價 四、采購洽談 五、合同的簽訂 六、交貨驗收 七、質檢 八、入庫 九、計劃對賬 十、財務結算
注意事項:1、盡量收集多一點產品信息 2、做事情要有條理 3、工作有計劃 4、學會主動與人溝通 5、對工作的難點重點要有總結 6、盡量做好工作總結 7、做好供應商的管理 8、要持續對訂單的跟蹤 9、問題處理 10、良好職業習慣
《中華人民共和國發票管理辦法》
第十九條 銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人,對外發生經營業務收取款項,收款方應當向付款方開具發票;特殊情況下,由付款方向收款方開具發票。
第二十條 所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項,應當向收款方取得發票。取得發票時,不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國民法典》 第九百六十一條 中介合同是中介人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務,委托人支付報酬的合同。
采購流程&管理制度有哪些????
1,根據計劃單采購主、輔、料。
2,現款采購:采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款,采購回來后,采購員持貨品、購貨發票或收據到倉庫辦理入庫手續,由倉庫保管員驗收并開出入庫單,(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨發票或收據才能由經理簽字。然后到財務部辦理報銷手續。
3,訂單采購:供應商貨到后,由采購員到倉庫辦理入庫手續,由倉庫保管員驗收并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時,應憑入庫單,隨同購貨發票或收據由經理簽字,然后到財務部辦理結算手續。

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