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2025-03-31
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采購的工作流程及職責
采購的工作流程及職責,有很多人覺得采購部門的工作很輕松,想要去采購部工作,其實并不是的,采購部的工作是很繁瑣的,沒有大家想象的那么簡單,下面我和大家分享采購的工作流程及職責,看完再做決定吧。
采購的工作流程及職責1作為采購人員,一般的崗位工計劃安排不外乎以下幾個流程:
接收采購計劃-詢比議價-決定-下采購單-審核-跟催-收貨-付款-退貨。相關的單據有:請購單、采購單、詢價單,采購暫收單、進貨單、采購退貨單、采購異常退貨單等。
這就要求采購人員必備這樣的能力:成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。
如何才能做好采購員:除了采購員必備以上的能力外,還要有合理的采購計劃,遵守5R原則,選擇合適的供應商,并加于管理,不斷提高自己的管理能力。在不影響企業正常生產情況下,降低采購成本。
采購員須承擔的崗位責任:采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。
采購的工作流程及職責21、采購基本流程
采購需求---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----采購洽談----合同的簽訂(確定付款條件、配送方式、售后服務)----交貨驗收(倉管)---質檢(不合格退貨)---入庫---計劃對賬---財務結算
采購流程圖如下圖所示:
1) 采購計劃:采購員應根據請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。
2) 供應商的選擇和考核:
供應商的選擇與考核,一般從經營情況、供應能力、品質能力等方面評定,并定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。
3)詢價、比價、議價 。
4)合同的簽訂:買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其它過程,最后雙方簽訂有關協議,合約即告成立。采購合同的簽訂要根據采購商品的要求、供應商的情況、企業本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。
5)交貨驗收:采購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數據。
6)質檢:貨物質檢合格則入庫,不合格的,需安排補救和退貨。
7)財務結算:貨物入庫后,財務結算
2、申請商品采購流程圖
1)銷售部提出采購需求,
2)采購部制定采購計劃,由采購部負責人報總經理、財務審批;
3)審批通過后,由采購主管下單。
4、申請付款流程圖
1) 采購商品入倉后,做應付款計劃
2) 計劃主管根據供應商賬期核對成本金額和付款金額是否一致,不一致的找出原因,調整成本金額直至與付款金額一致后做應付款;
3) 采購部審批到期應付款
4) 總經理批準付款
3、商品到貨驗收流程
1) 倉庫根據供應商送貨單驗收產品
2) 驗收后打入庫單,核對入庫單金額是否與送貨單金額一致,一致后方可審核入庫,不一致需報采購審核,采購在當日給予答復
4、促銷流程
1)每周例會上確定促銷計劃
2)確定產品信息,包括價格、貨源、促銷執行時間
3)報總經理申請促銷采購資金
4)落實采購訂單和促銷執行方式
5)反饋促銷結果在下周例會上通報
5、退貨流程
1) 門店填寫退貨申請單,寫明原因
2) 采購部根據供應商合同和合作情況,審核退貨申請
3) 審核通過可退回倉庫,倉庫每周以供應商為單位做退貨單
4) 不能退回供應商的,做報損處理,報損比例不得超過0、5%
采購部工作職責
1、制定并完善采購制度和采購流程:
(1)根據公司的長期計劃,擬定采購部門的'工作方針和目標;
(2)負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法,確保貫徹執行;
2、制定并實施采購計劃:
(1)根據公司的拓展規模以及年度的經營目標,制訂有效的采購目標和采購計劃;
(2)審核采購需求,統籌策劃和確定采購內容,制訂采購計劃;
(3)組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求,熟悉各種產品的供應渠道和市場變化情況,據此編制采購預算和采購計劃;
(4)根據采購管理程序,負責采購項目的談判、簽約,檢查合同的執行和落實情況;
(6)督導檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作,確保采銷質量;
3、采購成本預算和控制:
(1)編制月度和周采購預算,實施采購的預防控制和過程控制,有效降低成本;
(2)采購價格審核、預算、報價,達到有效的成本控制;
(4)對采購合同履行過程進行管理、監督檢查,及時支付相關款項;
4、選擇并管理供應商:
(1)根據公司的銷售需求,選定價格合理、產品質量可靠、信譽好、服務優質的供應廠商,建立長期戰略同盟;
(2)建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統;
(3)不斷開發新的供應渠道和供應商,加強對新老客戶的走訪和調查;
(4)制定供應商管理辦法,加強對供應商的管理、考核,確保供應商提供產品的優良性;
采購,是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源,以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。是指個人或單位在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為自己的資源, 為滿足自身需要或保證生產、經營活動正常開展的一項經營活動。
從定義中可以看出采購的目標是為滿足自身需要和保證經驗活動而展開的活動。
我們科力普省心購做為晨光旗下專門的辦公用品采購平臺,日常接觸最多的就是各公司的采購人員,包括我們自己也有很多采購工作人員。在工作的過程中,我們總結了采購的流程,主要包含以下幾方面:
1.? ?采購計劃
采購計劃是采購員根據請購單和公司生產計劃、銷售計劃制定的采購計劃,是以公司需求為依據的。
2.??? 供應商的選擇與考核
采購的職責之一就是為公司節約成本,選擇高品質的產品,因此需要考察供應商是否達到自己的要求,要判斷供應商的好壞。
以生產型供應商為例。采購經理一定要確定供應商具備一定的質量管理系統、生產控制系統、物料管理系統和合理的管理結構。這意味著采購經理本人應熟悉生產企業的運作。好的供應商與差的在這些基本管理系統上會有實質的區別。供應鏈管理專業通過一系列的課程來提高學生在這方面的能力。非專業的人也可參加一些質量管理、生產進度、庫存管理、運營管理等方面的培訓。
3.? ?詢價、比價、議價
確保供應商有合理的利潤。作為采購方,一般都在談判中有相當的優勢,關鍵是把這些優勢發揮到什么地步。把供應商壓榨到無利可圖絕對不是明智之舉。采購要做的是真正理解供應商的成本結構,讓它有一定的利潤,但又不要牟取暴利。這需要一些成本估算方面的知識。
4.? 合同的簽訂
買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其他過程,最后雙方簽訂有關協議,合約即告成
5.? 交貨驗收
交貨驗收,采購員必須確定或物品品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。
就總體而言,采購的工作涉及收集信息,詢價,比價、議價,評估,索樣,決定,請購,訂購,協調與溝通,催交,進貨檢收,整理付款全過程的,每一個過程都非常重要。
作為一名優秀的采購人員必須具備較強的綜合能力。
確定供應商時,需要專業的行業知識和經驗;
選擇最終供應商時,需要多部門合作的協調能力;
談判價格時,不僅需要商務知識、經驗,還需要談判技巧;
完成訂單時,需要懂得基本的財務和稅務知識;
好的采購員,首先是一名好員工,遵守公司規定,維護公司利益,為公司創造更多的價值。
其次,是一個好商人。這是采購應該具備的技能定位,有全局觀,有成本意識,有價值衡量標準,有使業主方利潤最大化的能力,也就是在采購時讓企業少走錯路彎路的技能。
采購與付款是什么,采購和付款的步驟是什么。以下是異常采購訂單管理流程圖我為大家整理的關于采購與付款循環流程圖,給大家作為參考,歡迎閱讀!
采購與付款循環流程圖 采購與付款的內部會計控制十大點1.采購業務必須經過請購、批準、訂貨(或采購)、驗收、貨款結算等環節。采購業務的全過程不得由一個部門完全辦理,相關部門之間應該相互牽制;
2.計劃部門應該根據生產經營的需要,依據公司的一般授權(制度授權)與特別授權,向采購部門發出采購通知單。采購通知單同時應報送財務部門作為將來付款的依據;
3.采購部門根據采購通知單,填制訂購單,訂購單應正確填寫所需物品的名稱、規格、數量、價格、時間、廠商名稱和地址等,預先予以編號,并經被授權的采購員簽字。訂購單同時應致送倉儲部門作為將來驗收的依據;
4.批量物資采購,應采取競價方式確定供應商,以保證供貨的質量、及時性和經濟性;
5.采購物資到達之后,采購部門要及時通知倉儲部門驗收入庫。倉儲部門要嚴格按訂購單上要求的名稱、規格、數量、質量、到貨時間等進行驗收;
6.對采購業務進行財務監督與付款,是財務部門的職責。財務部門應該根據采購通知單、采購合同、驗收單等有效的付款文件,確認負債或支付貨款。在確認負債或支付貨款之前,應進行以下檢查異常采購訂單管理流程圖:
(1)與采購有關的原始憑證(如采購通知單、采購合同、訂購單、驗收單、發票、貨運文件等)是否齊全、是否合法。
(2)相關憑證(如合同、驗收單、訂購單、發票、貨運文件等)的內容是否一致;如不一致,應了解原因。
(3)是否有公司負責人批準簽字的付款通知單。
(4)其異常采購訂單管理流程圖他有關人員在單證上的簽字是否齊全。
(5)發票的折扣是否與合同要求相符;采購數量、價格、加總合計、稅金的計算等是否正確。
7.物資的采購,要盡可能與供應公司簽訂合同。重大合同應提請財務部門會簽。合同一經簽訂,必須及時將合同副本送財務部備案;
8.物資驗收后,倉儲部門應填制驗收單。驗收單應及時送交財務部門進行記賬;
9.第十六條 除了不足轉賬起點金額的采購可以支付現金外,購貨款必須通過銀行辦理轉賬。任何部門和個人不得以任何借口,以現金或現金支票支付貨款;
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