機械制造公司生產管理流程(機械制造企業生產流程圖)

      網友投稿 694 2025-04-02

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      本文目錄一覽:


      機械制造的工藝流程的一般步驟有哪些?

      在機械制造過程中,那些與有原材料轉變為工件直接相關的過程稱為工藝過程。它包括毛坯、零件、熱處理、質量檢驗和機器裝配等。而為保證工藝過程正常進行所需要的刀具、夾具制造,機床調整維修等則屬于輔助過程。為了便于工藝規程的編制、執行和組織管理,需要把工藝過程劃分為不同層次的單元,分別為工序、裝夾、工位、工步和走刀。下面簡單介紹下機械制造的工藝流程:
      一、工序劃分
      在機床上對工件連續完成部分工藝過程稱為工序,劃分工序的依據是地點是否變化和過程是否連續。工序是組成工藝過程的基本單元,也是生產計劃的基本單元。例如在車床上車削軸零件,既可以對每一根軸連續地進行粗工和精工;也可以先對整批軸進行粗工,然后再依次對它們進行精工。在第一種情形下只包括一個工序,而在第二種情形下由于過程的連續性中斷,雖然是在同一臺機床上進行的但卻成為兩個工序。
      二、夾具安裝
      在機械制造工序中,使工件在機床上或在夾具中占據某一正確位置并被夾緊的過程稱為裝夾。有時工件在機床上需經過多次裝夾才能完成一個工序的內容。例如在車床上切削軸零件,先從一端切削出部分表面,然后調頭再切削另一端,這時的工序內容就包括兩次夾具安裝。
      三、工位安排
      采用轉位夾具、回轉操作臺或在多軸機床上時,工件在機床上一次裝夾后要經過若干個位置依次進行,工件在機床上所占據的每一個位置上所完成的那一部分工序就稱為工位。為了減少因多次裝夾而帶來的裝夾誤差和時間損失,常采用各種回轉操作臺、回轉夾具或移動夾具,使工件在一次裝夾中先后處于幾個不同的位置進行。
      四、工步制定
      在工件表面和切削工具不變的條件下,所連續完成的那一部分工序內容稱為工步。整個工藝過程由若干個工序組成,每一個工序可包括一個工步或幾個工步。復合工步是為了提高效率,用幾把刀具同時完成幾個表面的工步,例如組合鉆床切削多孔箱體孔。
      五、走刀設計
      刀具在工件表面上移動一次所完成的工步部分稱為走刀。例如軸類零件如果要切去的金屬層很厚,則需分幾次切削,這時每切削一次就稱為一次走刀。因此在切削速度和進給量不變的前提下刀具完成一次進給運動稱為一次走刀。

      工廠生產管理流程

      一、工作流程:

      接受業務訂單生產負荷分析生產制造令備料產前物料發放及領用生產、外協作業生產、外協進度追蹤生產、 外協作業變更生產數據分析及計劃達成率統計產品入庫出貨。

      具體的`生產管理 步驟 流程:

      二、生產部接到業務訂單后,進行生產負荷分析,依據產能狀況及訂單數量、 交期,決定是否需要加班生產或委外加工。

      三、根據業務訂單制定《生產制造單》并發各部門、車間。

      四、根據庫存材料情況,填寫《材料申購單》經上級領導批準后,再交給采購部。

      五、依據訂單交期和設備產能,制定月生產計劃及周生產排程。

      六、根據預計損耗備料,原則上,按訂單數量90%備料,完成后據實補足余額,以減少庫存品。

      七、經客戶或業務部確定產前樣后,再進行批量生產。

      八、物料的發放要做到先到先出,按單發放,不能超額發放。

      九、調查并記錄各車間每天完成的數量及積累完成的數量,以了解生產進度情況并加以控制(每日實際產量與預計產量比照)。

      十、找出實際進度與計劃進度產生差異的原因,并采取相應措施。

      十一、出現人員、設備有工作負荷過多、過少或負荷不均之情形,超負荷時,可調其他部門或車間人員或設備支援;負荷不足時,適當增加其工作量,減少浪費。

      十二、檢查并督促各工序作業人員依據《作業指導書》及《安全操作規程》從事作業。

      十三、協助品管部門做好在制品質量檢測,對不良品及時處理,并采取適當措施保證后續在制品質量。

      十四、因客戶變更訂單內容或因生產異常造成生產作業更改,應及時調整生產計劃。

      十五、依據生產進度及生產日報表掌握每日生產之進度、效益及品質,做好生產數據分析及計劃達成率統計。

      十六、委外加工作業流程

      十七、所有自產和外加工的產品,都必須100%經過品管部的檢驗合格后,方可入庫。

      十八、按業務部出貨通知按時出貨。

      機械生產制造企業的生產管理

      機械生產制造企業的生產管理

      現階段機械制造公司生產管理流程我國機械制造企業之間的競爭異常激烈機械制造公司生產管理流程,因此企業的發展創新迫在眉睫。機械制造企業應針對自身存在的不足機械制造公司生產管理流程,采取科學有效的措施優化生產管理模式機械制造公司生產管理流程,努力提高企業的經濟效益,促進企業的良性發展

      1 現有機械生產制造企業生產管理模式的不足

      我國機械生產制造企業的生產管理模式是在由20世紀50年代向蘇聯管理模式學習的基礎上發展起來的,這樣的生產管理模式存在著以下三個不足:

      1.1 “多動力源的推進方式”存在的不足

      何謂多動力源的推進方式?也就是說各個零部件生產階段都用自己的生產速度生產零部件,然后推到下一個階段,依次逐級下推,形成“串聯”的形式,同時平行下推形成“并聯”的方式,這兩種形式會構成多級驅動推進方式。由于生產是“以多動力源”的多級驅動,所以各生產階段產量便會存在“長線”和“短線”這兩種狀態。長線零部件進入庫存從而增大庫存量,而短線零部件則對配套裝配造成影響,進而形成短缺件。假如“長線”越長,“短線”越短時,各種庫存的協調生產則難以達成,在制品出現積壓,拉長生產周期,使資金變慢,使企業難以控制產品的質量和成本。

      1.2 生產單一產品的“大而全”、“小而全”生產結構

      近幾十年來,我國經濟得到了前所未有的發展,消費者的價值觀念也隨之發生變化。消費需求日新月異,因此大大縮短了產品的壽命周期。傳統生產體制下“大而全”、“小而全”生產結構會使生產效率低下,企業只能靠增大批量來降低產品的成本。因此傳統生產體制下“大而全”、“小而全”生產結構不利于企業分散風險和提高效益。為了市場需求,機械生產制造企業生產方式的主流將逐漸被混合生產多品種和中小批量占據。

      1.3 企業生產計劃與作業計劃不一致

      在進行生產計劃編制的過程中,作為廠一級的生產計劃,通常以產品為單位,按臺份下達到生產的各個階段,而不是直接下達到生產車間的內部。生產車間內部在編制本車間的生產作業計劃時,則以零件為單位,由于各生產車間的對象、工藝以及生產作業計劃的獨立性和特殊性,致使各生產車間產量進度往往達不成一致,而廠級計劃則是以產品為單位編制的,不能控制各車間以零件為單位的'生產作業計劃,因此導致計劃控制力弱。

      2 創新機械生產制造企業生產管理模式

      面對時代發展新趨勢,我國的機械生產制造企業應采用先進的生產方式,不斷更新生產管理觀念,筆者認為企業可以通過以下的方式來創新企業的生產管理模式:

      2.1 在生產組織方面

      在生產組織方面,將“以產品為中心”組織生產模式轉變為“以零件為中心”組織生產模式。“以產品為中心”組織生產模式即在企業整個的生產階段中,“物流”和“信息流”都是以產品為單位作為流動傳遞的。因為各生產階段內部和各生產階段之間和單位口徑無法達成一致,因此這種方式往往表現出了傳統生產管理模式的特性。而在各生產階段各個階段和內部間,“以零件為中心”的生產方式中“物流”和“信息流”的單位可以達成一致,使信息傳遞在生產作業計劃和生產計劃之間的沒有障礙,因而各生產內部和階段之間的“物流”和“信息流”都能受統一的控制中心控制。

      2.2 在品種結構方面

      在品種結構方面,應該由少品種、大批量生產向多品種、個性化及小批量生產方向轉變。“以產品為中心”組織生產是與少品種、大批量生產方式相適應的。一方面,當今的市場需求越來越趨向多樣化。這種生產方式會越來越凸現出其缺乏柔性和靈活性的缺點;另外,科學技術的進步使生產工藝技術以及生產方式的轉換成為可能。機械生產制造企業想要生存發展就必須面向用戶、適應市場,并要隨著市場和用戶的需求變化,不斷地優化產品結構,盡最大可能滿足用戶對產品的需求。因此,大量生產方式逐漸喪失其優勢而被企業淘汰,多品種、小批量、個性化的生產方式脫穎而出,將逐漸成為企業生產方式的主流。

      2.3 在生產管理制度方面

      機械制造企業在生產管理制度方面,要做到程序化、制度化和標準化。我國傳統制造業生產管理模式的重要特征是生產管理的非程序化、非制度化和非標準化,這三種特征它反映在管理方法、生產操作、管理業務、報表文件、生產過程、數據資料等方方面面。科學的生產管理的基本要求是程序化、制度化和標準化,在管理工作中。企業在執行生產管理時要參照各種規章制度、條例、作業標準,做到有據可依,有章可循,按程序辦事。

      3 管理模式創新時應注意的問題

      3.1 明確生產管理內部系統的關系

      生產管理系統主要包括生產準備系統、生產操作系統和生產過程控制系統。機械生產制造企業應該妥善處理好這幾個系統的關系,使系統相互協調、有效運行,從而不斷提升企業生產管理系統的適應能力和應變能力,使生產管理信息系統不斷強化,使機械制造企業生產管理模式的往良性方向發展。

      3.2 處理企業技術、制度和管理創新的關系

      我國的市場經濟體制正在不斷改革完善,目前我國對企業制度創新比較重視而忽視管理和技術的創新,使我國企業生產管理模式的更新遲遲得不到推進。為此企業必須正確處理企業制度、技術管理創新三者之間的關系,使這三者的密切結合,在制度創新的基礎上和管理創新的保證下,利用技術創新開發新產品來適應日益變化的市場需求。

      3.3 企業在引進中注意消化吸收和創新

      企業在引進先進的生產管理模式時,一定要根據自身企業的實際情況進行吸收和創新。就現階段我國的大多數加工裝配型機械生產制造企業來說,首先要具有一般適應性的引進準時生產(JIT)思想,等到企業發展到一定階段后,再進行“二次引進開發創新”,推行ERP模式。但是對我國大多數企業來說,無論精益生產模式還ERP模式都有其不適應和缺陷的方面。因此我國的機械制造企業應吸取兩種益生產模式和ERP模式的思想精華,使二者實現有機的結合,再根據企業實際情況和市場情況進行創新,構建適合企業自身發展需要的生產管理模式。

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      機械制造業生產部如何做好生產計劃

      一、做好生產計劃管理需要做到:
      首先,加強安全管理。安全生產,必須放在第一位。這關系到員工生命和公司財產安全。對新員工必須培訓合格后才能上崗,特殊工種必須持證上崗。并且對安全工作,做到了一絲不茍抓落實,求真務實不走樣,對檢查發現的問題,做到了認真督促整改,嚴格進行考核,反復抓、抓反復。對安全上的關鍵時刻、關鍵部位、關鍵問題,做到了親臨現場、親自部署、親自解決。對車間的安全問題隱患,能深入調查研究,細節不放過,積極穩妥改進。
      第二,強化質量管理。質量是企業的生命,是企業生存的基本條件,所以必須對產品和原料質量、工藝參數、生產過程控制、職工操作等等影響產品質量所有因素都要強化管理。
      第三,自己的專業技術要過硬。車間主任是安排車間生產的主要領導,如果自己專業技術不過硬,那是沒有辦法去安排生產的,在生產過程中還會出現很多這樣那樣的問題,都需要車間主任去解決。在原有的基礎上考慮如何去改進產品質量或生產工藝流程,達到降低成本的目的。所以,專業技術是第一位的。
      第四,有良好的組織能力。生產的流程安排需要有一定的經驗,車間主任沒有組織能力,車間就會象一盤散沙。有的人忙不完,而有的人卻沒事情做;該生產的出不來,不是很急的卻生產好了!很多企業車間加班都是與車間主任的工作安排不當有關。除了特殊情況。車間的日常狀態直接反應了管理者的能力。所以,車間主任必須是懂得生產工藝流程,能夠帶領好車間的人員,安排好生產秩序。
      第五,有良好的溝通能力。在管理員工上不能夠和員工相處的很好就是管理者的失敗。要知道,沒有員工,管理也就失去了意義。而如何同員工相處,如何調動員工工作的積極性,是管理者的日常工作內容。

      機械制造業工作流程是什么

      接受訂單-編制、下達生產指令(或生產計劃)-圖紙設計(主要是指非標產品)、審核、發放-工藝部門編制工藝文件(包括材料定額、工時定額、外協外購件清單、工藝流程卡)-采供部門采購原材料、進廠驗收、入庫-生產部門領用原材料(出庫)-生產及本環節進度控制、質量控制-完工檢驗-入庫-發運

      生產管理業務流程

      一.工作流程:客戶意向或市場需求…下樣品單或開發任務書…樣品或新產 品評審…送樣或推介…信息反饋(客戶需要改進時,重新打樣或更改)… 產品報價…合同訂立…產前樣確認…制程跟蹤…出貨…售后服務 二.根據客戶意向向生產、技術部下發打樣通知單。 三.業務部通過市場調查(或其他渠道)收集本行業有關信息,評估開發風險、 競爭狀態以及競爭對手在技術、價格、產品結構、外觀等方面的情況,根據 需要向技術部下達經總經理批準的新產品《開發任務書》 。 四.會同生產、技術、品管等部門相關人員對樣品或新產品進行評審,合格后 發給客戶或向客戶推介。 五.客戶如對樣品或新產品提出更改,需重新向生產、技術部下發打樣更改通 知單,注明客戶的具體更改要求。 六.業務部和客戶初步確定訂單后,會同生產、技術、采購等部門進行詳細成 本核算和生產技術能力評估。 七.業務部與客戶達成價格一致后草擬合同。 八.業務部將確定的合同要素和供需條款與客戶協商一致,報總經理批準后訂 立合同。 九.所有合同都必須呈總經理簽名方有效。 十.將客戶訂單復印件發財務部、生產部備案。 十一.會同相關部門對生產部制作的產前樣進行評審,如客戶要求確認產前樣 的, 及時將產前樣發給客戶確認, 經客戶認可后, 通知生產部安排批量生產。 十二.產品制程跟蹤,隨時掌握產品生產進度。 十三.訂單執行中,如客戶對訂單有變更或由于公司原因不能按交期交貨,應
      及時與客戶協商,并將協商結果通知相關部門。 十四.根據合同交期與客戶溝通安排出貨日期,并通知生產部。 十五.交貨后,及時了解客戶對產品的裝配使用情況,并將客戶需要改善的問 題反饋給相關部門,完善以后產品。 十六、協助財務部對出貨產品貨款進行及時回收。 十七.如遇索賠,按合同條款處理;并通知相關部門追查責任并采取適當改進 措施。
      第二節 生產部工作流程
      一.工作流程:接受業務訂單…生產負荷分析…生產制造令…備料…產前 樣…物料發放及領用…生產、外協作業…生產、外協進度追蹤…生產、 外協作業變更…生產數據分析及計劃達成率統計…產品入庫…出貨 二、生產部接到業務訂單后,進行生產負荷分析,依據產能狀況及訂單數量、 交期,決定是否需要加班生產或委外加工。 三.根據業務訂單制定《生產制造單》并發各部門、車間。 四.根據庫存材料情況,填寫《材料申購單》經上級領導批準后,再交給采購 部。 五.依據訂單交期和設備產能,制定月生產計劃及周生產排程。 六. 根據預計損耗備料, 原則上, 按訂單數量 90%備料, 完成后據實補足余額, 以減少庫存品。 七、經客戶或業務部確定產前樣后,再進行批量生產。 八、物料的發放要做到先到先出,按單發放,不能超額發放。 九、調查并記錄各車間每天完成的數量及積累完成的數量,以了解生產進度情 況并加以控制(每日實際產量與預計產量比照) 。 十、找出實際進度與計劃進度產生差異的原因,并采取相應措施。
      十一、出現人員、設備有工作負荷過多、過少或負荷不均之情形,超負荷時, 可調其他部門或車間人員或設備支援;負荷不足時,適當增加其工作量,減 少浪費。 十二、檢查并督促各工序作業人員依據《作業指導書》及《安全操作規程》從 事作業。 十三、協助品管部門做好在制品質量檢測,對不良品及時處理,并采取適當措 施保證后續在制品質量。 十四、因客戶變更訂單內容或因生產異常造成生產作業更改,應及時調整生產 計劃。 十五、依據生產進度及生產日報表掌握每日生產之進度、效益及品質,做好生 產數據分析及計劃達成率統計。 十六、委外加工作業流程 1. 依據需委外加工產品的數量、質量等要求尋找優良的加工廠商。 2. 廠商經評定合格后,方可簽訂《委托加工合同》 。其上必須寫明:品名、 加工數量、規格、質量要求、金額、交期、包裝方式、運輸方式、結算方式、 違約責任等內容。 3. 《委托加工合同》必須經公司領導審核簽名方有效。 4. 依據《委托加工合同》按實發放原、輔材料。 5. 實時掌握委外加工產品的進度,并監督加工廠商合理用料。 6. 協助品管部做好委外加工產品的質量檢測與監督。 7. 對加工質量不合格之產品,應退回返工。 8. 加工方違約時,按《委托加工合同》相關條款處理。 十七、所有自產和外加工的產品,都必須 100%經過品管部的檢驗合格后,方 可入庫。
      十八、按業務部出貨通知按時出貨。
      第三節 采購部工作流程
      一.工作流程:接受采購申請單…收集信息…詢價…比價、議價…采購計 劃…要樣…樣品核準…下采訂購或訂立合同…協調、溝通…跟催… 驗收…付款 二.采購部在接收到相關部門的《材料申購單》后,承辦人員應查看庫存資料 或詢問倉管人員,以確認有無庫存或庫存數量多少。 三.查詢供應商檔案資料,了解采購之價格。 四.研究市場供料狀況及管道,透過詢價、比價、議價來決定有利價格;選定 廠商后需填寫《廠商詢價表》 ,呈主管核準。 五.選定供應商后應及時編制《采購計劃》并發放給相關部門。 六、向選定供應商提供采購物品的具體要求,供應商按要求制樣。 七、收到供應商的樣品后,召集相關部門人員對樣品進行檢測、評審,不合要 求時,須要求其改進,直至樣品符合要求。 八、供應商經改進后仍達不到要求時,應更換供應商及修改《采購計劃》并通 知相關部門。 九、樣品經檢測、評審合格后,下單采購或與供應商簽訂《采購合同》 ,其上 必須寫明:品名、數量、規格、質量要求、單價、金額、交期、包裝方式、 運輸方式、結算方式、違約責任等內容。 十、 《采購單》《采購合同》必須經公司領導審核簽名方有效。 、 十一、采購確立后,將采購單發相關部門及倉庫。 十二、當生產出現異常如客戶要提前或延后出貨、產品更改等情況,涉及到采 購材料的交期變更或材料規格尺寸的變更時,應及時與供應商協調、溝通。 十三、根據生產部提供的生產進度及采購單交期,提前跟催供應商按時按數交
      貨。 十四、供應商交貨前,承辦人員應提醒供應商攜帶送貨單、訂購單等票證,否 則倉庫將拒收。 十五、供應商交貨時,承辦人員應與質檢員、倉管員共同進行驗收、交料、結 算和儲存工作。 十六、當收到檢驗員檢驗來料不合格報告時,承辦人員應及時與供應商聯系, 協商對不良品的解決方案;能自行處理的,應由供應商支付返工費用;不能 自行處理的,應要求供應商在可接受時間范圍內處理完畢。 十七、經檢驗員為不合格的來料及承辦人員通知供應商處理不良來料,供應商 未按時處理的,則應辦理退貨并 十八、對供應商延期交貨或所送材料不良及退貨等情形,按《采購單》或《采 購合同》之相關違約條款處理。 十九、判定不合格之材料如屬緊急用料,由相關部門決定使用辦法,若為特采 使用,則改判合格直接入庫使用,但必須報公司領導批準。 二十、采購完成后,采購部主管依據與供應商簽訂的《采購單》或《采購合同》 之相關條款會同財務部安排付款。 二十一、采購部應要求供應商開具相符的增值稅發票或普通發票。
      第四節 技術部工作流程
      一.常規產品工作流程:接受生產制造令…編制材料清單…編制工藝單… 生產技術及工藝的改進…工裝夾具的改進…制程異常處理…設備異常處 理 1. 技術部接收到生產部的《生產制造令》后,在 3 個工作日內編制完成《材 料清單》及《工藝單》 ,并發相關部門。 2. 在現有設備、人員基礎上尋求生產技術或工藝的改進,以節約材料或提高
      產品質量。 3. 在現有設備上尋求工裝夾具的改進,以提高生產效益。 4. 生產中出現品質異常時,協同生產部、品管部分析異常原因并采取正確措 施。 5. 生產中設備出現異常時,及時排除故障。 6. 對委外加工產品的廠商提供必要的技術支持,以保證產品質量符合要求。 二、客戶來樣產品工作流程:接收客戶樣品…樣品分析…圖紙、料單…報 價…打樣…評審…客戶確認…接收生產制造令…編制材料單、工藝 單…工裝夾具設計與制備…技術資料…技術培訓…制程異常處理…設 備異常處理 1.接收到客戶樣品后,召集相關人員分析樣品結構、材料、制造工藝及需要使 用到的設備、工裝夾具等情況。 2.繪制產品圖紙(特殊部位繪制 1:1 的局部圖)及編制材料清單。 3.通過計算材料、人工及各種費用向相關部門提供產品報價。 4.參與或具體指導打樣人員按產品圖紙及客供實樣制作樣品。 5.召集相關部門人員對樣品進行評審,合格后,交業務部發給客戶。 6.客戶如對樣品提出更改,則按客戶要求重新打樣或對原樣品進行更改,直至 客戶滿意為止。 7.接收到生產部的生產制造令后, 3 個工作日內編制完成 在 《材料清單》 《工 及 藝單》 ,并發相關部門。 8.根據產品加工需要設計或制備工裝夾具。 9.向相關部們提供產品制作的產品加工圖紙、工時、工價等技術性資料,并依 生產實際作出合理的調整。 10.對相關作業人員進行技術培訓。
      11.生產中出現品質異常時,協同生產部、品管部分析異常原因并采取正確措 施。 12.生產中設備出現異常時,及時排除故障。 三、新產品開發工作流程:接受任務…開發計劃…收集資料與準備…圖紙、 料單、工藝單…成本核算…打樣…工時、工價…樣品評審…樣品修 改…再審…定型 1.接受《開發任務書》后,結合新產品的具體情況,與相關部門人員商討后編 制《開發計劃書》 ,明確設計思想與目的。 2.收集產品涉及到的材料、結構、工藝、加工設備等方面的情況;設計中要貫 徹成本控制、質量優先、方便生產等意識。 3.繪制產品圖紙(特殊部位繪制 1:1 的局部圖) ,制定工藝流程,編制材料清 單。 4.通過計算材料、人工及預期各種費用,初步核算產品單價。 5.參與或具體指導打樣人員按產品圖紙制作樣品。 6.通過樣品制作初步確定工時、工價,以備批量生產時校正。 7.樣品完成后,應通知公司領導,由公司領導召集各部門負責人對樣品進行評 審,并做好記錄。 8.評審未獲通過時,根據評審意見進行修改或重新打樣,再審。 9.評審通過后,產品定型,整理、保存所有資料,以備批量生產使用。 10.由于特殊原因終止開發或開發失敗,可利用的廢料自行處理,損耗物料作 報廢處理。
      第五節 品管部工作流程
      一.工作流程:接受生產制造令…制定品質標準…制定檢驗規范…確定檢 驗器具…進料檢驗…制程檢驗…成品檢驗…出貨檢驗…分析、總結
      二.接受生產制造令后,根據客戶要求或行業標準制定《產品品質標準》 ,并呈 公司領導批準。 三.依據品質標準制定《檢驗規范》 。 四.根據產品特點,確定對產品檢驗需要使用的檢驗器具、方法。 五.進料檢驗: 接收倉管通知…相關資料準備…判定…檢驗方式…標識… 檢驗記錄、報告 1.檢驗員接收到倉管員的物料入庫通知后,準備與該物料相關的品質 標準要求、檢驗方法、檢驗器具等及時到庫檢驗。 2.依《檢驗規范》確定對該物料采用抽檢還是全檢。 3.依《檢驗標準》使用正確的檢驗器具、方法對物料進行檢驗。 4.對檢驗物料進行分類,合格品、不良品、廢品等分開放置并懸掛或 貼上檢驗標示牌(卡) 。 5.檢驗員檢驗每批次物料后,都必須做好檢驗記錄,填寫《檢驗報告》 并呈主管核準,發相關部門。 6.對檢驗出不符合要求的物料,應查找原因,提出處理措施。 7.對檢驗出不符合要求的物料,如屬緊急用料,經公司領導批準后可 按規定實施特采。 六.制程檢驗:首件檢驗…巡檢…判定…標識…檢驗記錄、報告 1.批量生產前,按客戶或樣品要求進行首件(產前樣)檢 驗,符合要 求后,方可通知生產部批量生產。 2.生產過程中換人或換料的第一批產品,應進行首件檢驗。 3.生產過程中按《檢驗規范》的規定對每一道工序在制品實施定時抽 檢,并做好檢驗記錄。 4.對于新產品的檢驗,應提高巡檢次數和抽檢數量。
      5.對檢驗完畢的在制品必須分開放置并懸掛或貼上標示(牌)卡。以 保證不良品不流入下道工序。 6.對生產過程中出現的品質異常,能自行處理的,應及時解決;不能 自行處理的應及時報告部門主管和相關部門負責人。 7.對生產過程中出現的重大品質異常,應及時報告公司領導。 8.對于所有品質異常都必須填寫《品質異常報告》發相關部門并存檔。 七.成品檢驗:全檢…判定…標識…檢驗記錄、報告 1.按客戶或訂單要求,參照樣品質量,按《檢驗規范》采用正確的檢 驗器具、方法對成品進行 100%全檢。 2.依據具體的質量標準判定所檢產品為合格時,開具檢驗報告,用于 成品進入包裝車間之憑證。 3.依據具體的質量標準判定所檢產品為不合格時,根據不良情況,在 檢驗報告上注明返工事項,檢驗報告經部門主管審核后交生產部安 排返工,返工后必須重新檢驗。 4.依據具體的質量標準判定所檢產品為廢品時,檢驗報告上應注明判 定的具體因由,經部門主管審核后上報公司領導。 5.對檢驗完畢的成品必須分開放置并懸掛或貼上標示(牌)卡。以保 證不合格品不流入包裝車間。 6.所有檢驗記錄、報告都必須發相關部門并存檔。 八.出貨檢驗:檢驗…判定…標識…檢驗記錄、報告 1. 依據客戶或《檢驗規范》之包裝要求對已包裝好的待出貨成品進 行檢驗。 2.檢驗方式為抽檢,檢驗項目主要是外觀、標簽、數量等的確認。 3.判定合格時,開具檢驗報告,用于成品入庫之憑證。
      4.判定不合格時,檢驗報告需注明不合格原由,經部門主管審核后交 生產部安排返工,返工后重檢。 5.對檢驗完畢的成品必須分開放置并懸掛或貼上標示(牌)卡。以 保證不合格品不流入倉庫。 6.做好檢驗記錄、報告并存檔。 九.品管部主管定期召集所屬人員就進料、制程、成品、包裝等檢驗情況進行 統計分析、總結,以不斷提高產品質量,并情況將總結報告發相關部門或 呈公司領導。
      第六節 倉庫工作流程
      一. 入庫工作流程: 供應商送貨或采購物料回廠…核對采購單…數量驗收… 品質驗收…入庫及入賬…表格單據的分發及存檔。 1.供應商送貨到庫時,應要求供應商提供送貨單、訂購單等票證。倉管員應拒 收無票證的物料,特殊情況應要求采購承辦人員當面核對物料,無誤后方可 接收。 2.供應商送貨或采購員采購物料回廠到庫后, 應及時通知品管檢驗人員和采購 承辦人員。 3.核對供應商的送貨單的品名、 型號、 數量等是否與采購單一致, 如不一致時, 應第一時間與采購員進行核對,查明原因并確認 OK 后方可收貨。 4.對于物料數量較大的按大件全點、小件 10~35%的比例進行數量核查并做 好抽查標識;對于較貴重的物料要做到數量全部清點準確;對于小件物料必 須用電子稱稱量重量換算成數量。有異常情況及時上報并做好記錄。 5.所有物料必須在數量數量清點完成后,供收雙方共同確認情況下簽單收貨, 數量異常簽實收數量并要求送貨人簽名確認方可收貨。 6.倉管員數量驗收完成后,協助檢驗員對物料進行質量驗收。
      7.對檢驗合格的物料要及時按相應位置及物料特性選擇合理的擺放方式擺放 整齊。 8.對檢驗不合格的物料必須跟進處理結果, 對于退貨處理的跟進退貨時間至退 回。 9.做好入倉物標示卡,其上要注明品名、供應商、入庫時間、規格型號、數量 等,并將標識卡置于物料正面最容易看到的位置。 10.倉管員依據驗收單及時記賬,詳細記錄物料名稱、數量、規格型號、入庫 時間、單證號碼等,做到賬、貨相符。 11.將入庫單據交相關部門并存檔。 二. 出庫工作流程: 用料部門持單領料或采購部退貨單…核對單據…發料 (記 賬)…物料交接…表格單據的分發及存檔 1.倉管員收到用料部門開具的領料單或采購部門開具的退貨單后, 應與訂單使 用材料清單進行核對, 如不相符, 及時反映給相關人員確認無誤后方可發料。 2.發料或退貨時,倉管員必須和領料部門主管或供應商雙方對數量確認無誤, 共同在領料單或退貨單上簽字確認。 3.倉管員必須按先進先出的原則發放物料。 4.物料出庫時,雙方應認真清點核對品名、數量、規格及包裝完好情況,辦清 交接手續,若出庫后發生貨損等情況,責任由承運者承擔。 5.物料出庫后,倉管員應及時根據出庫單銷賬并清點物料結余數,做到賬物相 符。 6.物料發放后及時進行倉庫整理。 7.將出庫單據交相關部門并存檔。 三、物品借出管理流程 1.因工作需要需向倉庫借出物品時,必須由借用人寫出借用申請單,明確歸還
      時間后,并經部門主管簽字認可方可借出。 2.倉管員接到申請單后,清點核實所借商品的品名、數量、規格、單價、金額 等相關內容,并與借用人簽字認可物品正確及完好,方可借出。倉庫管理員 必須根據借用申請單在賬面上進行備注。 3.借出的貨品必須在約定時間內歸還。 4.貨物歸還時,倉管員必須根據借用申請單對所借出物品進行清點和核查,若 與借貨明細相符且物品無損壞方能入庫銷賬,若發生物品短少或損壞,則由 借用人按物品原價進行賠償。 5.借用人借出物品超過約定歸還時間 3 天而未歸還,且不說明原由的,按物品 遺失處理,由借用人按物品原價進行賠償。 6.借用人的賠償由倉管員出具賠償單, 經部門主管審核后交財務工作人員從借 用人當月工資中扣除。 關于機械制造公司生產管理流程和機械制造企業生產流程圖的介紹到此就結束了,不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ?如果你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關注本站。 機械制造公司生產管理流程的介紹就聊到這里吧,感謝你花時間閱讀本站內容,更多關于機械制造企業生產流程圖、機械制造公司生產管理流程的信息別忘了在本站進行查找喔。

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