生產制造企業庫房管理制度(生產車間庫存管理辦法)

      網友投稿 1076 2025-04-01

      本篇文章給大家談談生產制造企業庫房管理制度,以及生產車間庫存管理辦法對應的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享生產制造企業庫房管理制度的知識,其中也會對生產車間庫存管理辦法進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!

      本文目錄一覽:


      生產企業倉庫管理制度

      企業倉庫管理制度
      (一)總則
      1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。
      2.置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。
      (二)物資驗收入庫存
      3.物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應當認識簽收是經濟責任的轉移。
      4.物資入庫存,應先入待驗區,未經檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用。
      5.材料驗收合格,保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位,鋼材應涂色標志,入庫存單各欄應填寫清楚,并隨同托收單交財務科記賬。
      6.不合格品,應隔離堆放,嚴禁投產使用。如工作馬虎,混入生產,保管員應負失職的責任。
      7.驗收中發現的總是要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發票,均應向經辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。
      (三)物資的儲存保管
      8.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的貨架存放,落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。
      9.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。
      10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取“發生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。
      11.保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,達到“十不”要求,務使國家財產不發生保管責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。
      12.保管物資,未經科長同意,一律不準擅自借出??偝晌镔Y,一律不準折件零發,特殊情況應經科長批準。
      13.倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
      (四)物資發放
      14.按“推陳儲新,先進先出,按規定供應,節約用料”的原則發材料。發料堅持一盤底,二核對,三發料,四減數的原則。對貪圖方便,違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失,保管員應負經濟責任。
      15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途,核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時,超費用領料人未辦手續,不得發料。
      16.調撥材料,保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等,應立即通知開票人更正后發貨。
      17.對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割折另的,本著節約的原則,都應折另供應,不準一次性發料。
      18.發料必須與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。
      19.所有發料憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。
      (五)其他有關事項
      20.記帳要字跡清楚,日清月結不積壓,托收、月報及時。
      21.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到賬、卡、物、資金四一致。
      22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,以促進創五好倉庫的開展。
      23.保管員調動工作,一定要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,科領導見證,雙方各執一份,報科存檔一份,事后發生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給紀律處分。
      24.庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。
      希望上述回答對您有所幫助!

      倉庫管理制度

      物流倉庫管理制度基本條例
      一、總則
      1. 為保障公司正常生產的連續性和秩序,使倉庫作業合理化,減少庫存資金占用,特制定本辦法。
      2. 本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛生用品等物料的庫存管理規定。
      二、管理原則和體制
      1. 公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中,原輔材料倉庫由采購部主管,在制品、半成品、包裝物倉庫由生產制造部門主管,成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管,辦公、衛生用品倉庫由行政總務部門主管。
      2. 倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
      3. 公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性,設專職或兼職倉庫管理員。
      4. 倉庫對各類物資進行分類統計,分為A類、B 類、C類,分別以重點、次要和一般性級別管理。
      5. 根據公司生產經營時間特點,制定倉庫入、出庫工作時間。
      三、存貨計劃與控制
      1. 倉庫以適質、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免資金呆滯和供貨不足。
      2. 倉庫會同有關部門,根據銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。
      3. 倉庫對訂有標準的物資品種進行控制,實際庫存量降到訂購點時,即可提出補充采購計劃申請。
      四、入庫
      1. 所有物料,無論是新購入、退貨、領后收回,均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫
      2. 辦理入庫手續時,對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號、或規格是否相符。如發現品名、型號或規格或包裝破損的,應通知采購主辦處理。
      3. 倉管員於物料入庫時發現問題,未及時於次一個工作日內報告處理的,該物料視為合格。
      4. 倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,對在存倉庫物品造冊登記。
      五、出貨
      1. 凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后,方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。
      2. 倉管部門對領用要求,於規定的時間內發貨或調撥。如缺貨或不足,則應回復預定或供貨的日期。
      3. 供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量后,均應在一式多聯領料單據上簽字,各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。
      4. 領料人於物料出庫時發現問題,未及時當場處理的,該物料視為合格。
      5. 物料出庫提運過程中,禁止領料人隨意進入倉庫內部場所,對不聽規勸的可拒絕
      出貨并報主管。
      6. 堅持原則,不徇私情,嚴格按批準數量、質量領取、發放物品。倉庫管理員態度和藹,熱情主動服務。
      7. 對非常設倉管員的倉庫可規定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。
      六、物料保管
      倉管對各類物料的儲存要項:
      1. 按品種、規格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區位;
      2. 倉庫物品堆放整齊、平穩,分類清楚;
      3. 儲物空間分區及編號,標示醒目、朝外,便於盤存和領取。
      4. 對危險物品隔離管制;
      5. 地面負荷不得過大、超限;
      6. 通道不得亂堆放物品;
      7. 保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。
      七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。
      八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作,注意清潔衛生,定期實施安全檢查。
      九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監測和其他設備、器械,保持良好使用狀態,須更換維修的應及時上報。
      十、倉庫嚴禁吸煙,非倉庫人員,未經同意,不準入內。
      十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
      十二、定期結倉庫盤存。
      1. 小盤點,每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。
      2. 中盤點,每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符,并矯正成本。
      3. 大盤點,每年一次。公司資產全面盤存。
      每年年終,倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統計表,各方在清冊上簽名。
      對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況,報主管批準后調整帳目;涉及倉管員責任短缺的,由其賠償。
      十三、倉管員崗位調動的,由交接雙方及監交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。
      十四、倉管員每日作出物料入出庫的統計報表,以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。
      十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用,努力減少庫存消耗,降低庫存成本,提出建議,改進倉庫管理。
      物料運輸 :
      1. 新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠協商解決。
      2. 本倉管單位協助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作,包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、包裝托寄、保險索賠等事務。
      3. 物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱,包裝、搬運等工作,確保運輸安全;交運時將運輸物料詳細明示于運單上,并開具出門檢查證件。
      希望上述資料對您有所幫助!

      產成品倉庫管理制度

      產成品倉庫負責各生產車間的產成品入庫驗收、出庫放行、庫位規劃和庫存統計生產制造企業庫房管理制度,并保持倉庫的正常存儲條件和庫容環境。

      法律依據:
      《中華人民共和國安全生產法》第七條工會依法對安全生產工作進行監督。生產經營單位的工會依法組織職工參加本單位安全生產工作的民主管理和民主監督生產制造企業庫房管理制度,維護職工在安全生產方面的合法權益。生產經營單位制定或者修改有關安全生產的規章制度,應當聽取工會的意見。

      機械廠倉庫管理規定

      機械廠倉庫管理規定 一章 總則

      一條 為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

      二條 倉庫管理工作的任務

      () 做好物資出庫和入庫工作。

      () 做好物資的保管工作。

      () 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

      二章 倉庫物資的入庫

      三條 對于采購人員購入的材料物資,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符,對于實物與發票內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。

      四條 對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告業務部門和主管人員處理。

      三章 倉庫物資的出庫

      五條 對于一切手續不全的提貨、領料事項,保管人員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管人員。

      四章 倉庫物資的保管

      六條 倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

      七條 每月月底之前,保管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

      八條 保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。

      九條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證生產供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積漾品的處理提出建議。

      十條 根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進出和盤存方便。

      十一條 對于易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理,并設置明顯標志。

      十二條 建立健全出入庫人員登記制度。

      十三條 嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財產的安全。

      十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產物資的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

      ()上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

      ()下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

      ()檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

      十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:, 1 2

      倉庫管理制度一般都包括哪些內容?

      倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、6S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定,給出工作的方向和目標,工作的方法和措施;且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定形成的,例如"倉庫安全作業指導書""倉庫日常作業管理流程""倉庫單據及帳務處理流程""倉庫盤點管理流程"等等。具體內容包括:
      1 物資的驗收入庫倉庫管理制度
      1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。
      1.2 對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。
      1.3 庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
      a) 未經總經理或部門主管批準的采購。
      b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
      c) 與要求不符合的采購物資。
      1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。
      2 物資保管倉庫管理制度
      2.1 物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四定位"。
      a) 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
      b) 三清:材料清、數量清、規格標識清。
      c) 四定位:按區、按排、按架、按位定位。
      2.2 倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現數量有誤差須及時找出原因并更正。
      2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。
      3 物資的領發倉庫管理制度
      3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。
      3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
      3.3 領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。
      3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。
      3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。
      4 物資退庫倉庫管理制度
      4.1 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。
      4.2 廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。
      折疊規定
      1倉儲管理規定
      1.1倉庫主要的作業主要分為入庫,出庫,保管三大部分。
      1.1.1入庫 你要按照送貨單上的數目將材料清點清楚,發現有異常情況必須向你的主管匯報,得到指示意見后遵照執行就好了,進質檢人員檢驗合格后,就辦理入庫手續,開具入庫單,登記進銷存帳或錄入ERP系統。
      1.1.2出庫
      對于生產部門領料的話根據BOM表(或生產計劃部門審核通過領料單據)照單發料,然后登記進銷存帳或錄入ERP系統。
      對于發貨的話按照財務開出的送貨單或經其審核的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入ERP系統。
      把你每月進銷存整理好,交給財務,他們要做帳及成本核算。
      1.1.3保管
      合理安排你的倉庫庫容,給每種物料貼上明確的標簽,,做到先進先出,了解采取合理的保護措施,防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫,檢查一下帳物是否相符,如果不是,就要查找原因(收發錯誤,合理損耗等等),做一張盤點盈虧匯總表,匯報給上級,更改賬面數字,以做到帳卡物相符。
      以上是本人的工作經驗,不過由于行業的不同,各個行業的倉管的工作內容可能會有所不同,但工作的整體思路是一樣的。
      1.2物料收貨及入庫
      1.2.1 需嚴格按照"倉庫收貨單據作業管理流程"中有關"收貨確認單"的流程進行作業。
      1.2.2 采購將"送貨"給到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。
      1.2.3 收貨時需要求采購人員給到"送貨單",沒有時需要追查,直到拿到單據為止,并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。
      1.2.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述,以避免出錯。
      1.2.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時,如發現如送貨總單上的數量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯絡處理數量問題。
      1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規劃的區域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
      1.2.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數,進行"入庫單"入庫信息的統計,點數入庫。
      1.2.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的入庫物料還是庫存物料,以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認,且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。
      1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產品借用單據,測試壞的需要補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開"退貨廠通知單"扣除等同入庫數量)。
      1.2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。
      1.2.11 "收貨確認單"需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。
      1.3 物料出庫(出庫領料)
      1.3.1 需嚴格按照"物料領用表"來發物料,并填寫"出庫單""借用單"進行作業。
      1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。
      1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。
      1.3.4 "出庫單"發完貨后需要及時將物料給到使用部門,并要求其簽名確認。
      1.3.5 內部領料需要部門主管簽字,部門經理簽字方可發貨。
      1.4 工具借用
      1.4.1需嚴格按照"工具領用表"來發工具,并填寫 "借用單"進行作業。
      1.4.2 "借用單"上特別需要注明工具產品名稱及規格,以便于后續識別進行工具入庫作業。
      1.5 工具歸還
      1.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當事人進行追查,直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。
      1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借用人未簽名的不予辦理借用。
      1.6 物料及工具報廢
      1.6.1需按照"工具及材料報廢比表"進行作業。
      1.6.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。
      1.6.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。
      1.7 退貨物料處理
      1.7.1需按照有關"退貨通知單"的進行作業。
      1.7.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字,可以暫放倉庫。
      1.7.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。
      1.8 倉庫衛生、安全管理
      1.8.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。
      1.8.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
      1.8.3 部門將根據工作結果進行評分,作為獎金的依據。
      1.8.4 考量物料區域擺放是否合理,并做合理擺放和規劃。
      1.8.5 安全
      1.8.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫"十二防"安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。
      1.8.5.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如有需要進入必須予以登記方可進入。
      1.8.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發現一例立即報告上級處理。
      1.8.5.4 高空作業需要使用作業車,并注意安全。
      1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。
      1.9 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)
      1.9.1 物料品質維護:在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫"十二防"安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題進行反饋處理。
      1.9.2 發現物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
      1.9.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。
      1.9.4 保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
      1.10 單據、卡、帳務管理
      1.10.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。
      1.10.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。
      1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
      1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記,由指定人員管理。
      1.11 盤點管理
      1.11.1 盤點時作業人員根據"盤點內部安排"文件進行相關作業。
      1.11.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。
      1.11.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。
      1.11.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
      1.12 帳物不符處理
      1.12.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因,查明原因后根據責任輕重進行處理。
      2 包裝管理規定
      2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。
      2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨
      2.2 包裝前物料確認
      2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。
      2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。
      3 倉庫工作作風及態度
      3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態度。
      3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。
      4 其他
      4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成,且保證工作品質。
      4.2 倉庫每日根據"倉庫工作品質統計表"對各組進行評比并進行工作指導和總結。
      4.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。
      4.4 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。
      4.5倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
      4.6對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進行賠償。
      4.7 倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。
      5 獎懲規定
      5.1 工作評估
      5.1.1 部門將定期根據"績效考核表"對員工的表現和業績進行評估,以便于: 肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;
      5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求;
      5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
      5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;
      5.1.1.5創造互相理解的氣氛,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。
      5.1.2 對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓或調整崗位。
      5.2 獎懲級別
      5.2.1 獎勵
      5.2.1.1 通報表揚: 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記"書面表揚",并予以通告。
      5.2.1.2 嘉獎:對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記"表揚",并予以通告,獎勵20元。
      5.2.1.3 小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記"小功",并予以通告,獎勵50元。
      5.2.1.4 大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予"大功",并予以通告,獎勵100元。
      5.2.2 懲罰
      5.2.2.1通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記"書面警告"處分,并予以通告,不予以罰款。
      5.2.2.2 警告:對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記"警告"處分。并予以通告,罰款50元。
      5.2.2.3 小過:對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記"小過"處分,并予以通告,罰款100元。
      5.2.2.4 大過:對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記"大過"處分,并予以通告,罰款150元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,并提交公安機關追究法律責任。
      5.3 獎懲原則
      5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
      5.4 獎懲規定
      5.4.1 獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名部門負責人代替評估。
      5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定,并告知行政部及溝通并予以執行。 關于生產制造企業庫房管理制度和生產車間庫存管理辦法的介紹到此就結束了,不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ?如果你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關注本站。 生產制造企業庫房管理制度的介紹就聊到這里吧,感謝你花時間閱讀本站內容,更多關于生產車間庫存管理辦法、生產制造企業庫房管理制度的信息別忘了在本站進行查找喔。

      版權聲明:本文內容由網絡用戶投稿,版權歸原作者所有,本站不擁有其著作權,亦不承擔相應法律責任。如果您發現本站中有涉嫌抄襲或描述失實的內容,請聯系我們jiasou666@gmail.com 處理,核實后本網站將在24小時內刪除侵權內容。

      版權聲明:本文內容由網絡用戶投稿,版權歸原作者所有,本站不擁有其著作權,亦不承擔相應法律責任。如果您發現本站中有涉嫌抄襲或描述失實的內容,請聯系我們jiasou666@gmail.com 處理,核實后本網站將在24小時內刪除侵權內容。

      上一篇:制造業生產管理混亂的原因(制造業生產管理混亂的原因是什么)
      下一篇:中建一局項目協同平臺(中建一局協同管理平臺)
      相關文章
      久久精品国产亚洲AV无码麻豆| 国产亚洲视频在线| 亚洲一区二区三区免费| 亚洲熟伦熟女专区hd高清| 亚洲国产成人久久三区| 亚洲毛片免费视频| 亚洲乱码中文字幕小综合| 亚洲va精品中文字幕| 亚洲人成7777| 亚洲大成色www永久网址| 亚洲综合一区国产精品| 色在线亚洲视频www| 亚洲一区精彩视频| 亚洲欧美精品午睡沙发| 色婷婷六月亚洲综合香蕉| 亚洲sm另类一区二区三区| 老牛精品亚洲成av人片| 亚洲av无码不卡私人影院| 亚洲中文字幕伊人久久无码| 亚洲线精品一区二区三区影音先锋| 亚洲色成人WWW永久网站| 久久精品国产精品亚洲精品| 亚洲AV无码久久| 97se亚洲综合在线| 亚洲av无码电影网| 亚洲色精品三区二区一区| 大桥未久亚洲无av码在线| 五月天婷亚洲天综合网精品偷| 亚洲精品成人在线| 久久亚洲国产精品五月天婷| 亚洲精品自产拍在线观看| 亚洲高清在线播放| 亚洲人成激情在线播放| 亚洲欧美国产国产一区二区三区| 国产精品国产亚洲区艳妇糸列短篇| 亚洲精品无码av天堂| 国产亚洲成av片在线观看| 亚洲色欲色欲综合网站| 亚洲自国产拍揄拍| 精品久久久久久久久亚洲偷窥女厕| 相泽亚洲一区中文字幕|