采購訂單管理程序流程圖(采購訂單的主要內容包括什么?)

      網友投稿 541 2025-04-01

      本篇文章給大家談談采購訂單管理程序流程圖,以及采購訂單的主要內容包括什么?對應的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享采購訂單管理程序流程圖的知識,其中也會對采購訂單的主要內容包括什么?進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!

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      采購的工作流程及職責

      采購的工作流程及職責

      采購的工作流程及職責,有很多人覺得采購部門的工作很輕松,想要去采購部工作,其實并不是的,采購部的工作是很繁瑣的,沒有大家想象的那么簡單,下面我和大家分享采購的工作流程及職責,看完再做決定吧。

      采購的工作流程及職責1

      作為采購人員,一般的崗位工計劃安排不外乎以下幾個流程:

      接收采購計劃-詢比議價-決定-下采購單-審核-跟催-收貨-付款-退貨。相關的單據有:請購單、采購單、詢價單,采購暫收單、進貨單、采購退貨單、采購異常退貨單等。

      這就要求采購人員必備這樣的能力:成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

      如何才能做好采購員:除了采購員必備以上的能力外,還要有合理的采購計劃,遵守5R原則,選擇合適的供應商,并加于管理,不斷提高自己的管理能力。在不影響企業正常生產情況下,降低采購成本。

      采購員須承擔的崗位責任:采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

      采購的工作流程及職責2

      1、采購基本流程

      采購需求---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----采購洽談----合同的簽訂(確定付款條件、配送方式、售后服務)----交貨驗收(倉管)---質檢(不合格退貨)---入庫---計劃對賬---財務結算

      采購流程圖如下圖所示:

      1) 采購計劃:采購員應根據請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。

      2) 供應商的選擇和考核:

      供應商的選擇與考核,一般從經營情況、供應能力、品質能力等方面評定,并定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。

      3)詢價、比價、議價 。

      4)合同的簽訂:買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其它過程,最后雙方簽訂有關協議,合約即告成立。采購合同的簽訂要根據采購商品的要求、供應商的情況、企業本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。

      5)交貨驗收:采購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數據。

      6)質檢:貨物質檢合格則入庫,不合格的,需安排補救和退貨。

      7)財務結算:貨物入庫后,財務結算

      2、申請商品采購流程圖

      1)銷售部提出采購需求,

      2)采購部制定采購計劃,由采購部負責人報總經理、財務審批;

      3)審批通過后,由采購主管下單。

      4、申請付款流程圖

      1) 采購商品入倉后,做應付款計劃

      2) 計劃主管根據供應商賬期核對成本金額和付款金額是否一致,不一致的找出原因,調整成本金額直至與付款金額一致后做應付款;

      3) 采購部審批到期應付款

      4) 總經理批準付款

      3、商品到貨驗收流程

      1) 倉庫根據供應商送貨單驗收產品

      2) 驗收后打入庫單,核對入庫單金額是否與送貨單金額一致,一致后方可審核入庫,不一致需報采購審核,采購在當日給予答復

      4、促銷流程

      1)每周例會上確定促銷計劃

      2)確定產品信息,包括價格、貨源、促銷執行時間

      3)報總經理申請促銷采購資金

      4)落實采購訂單和促銷執行方式

      5)反饋促銷結果在下周例會上通報

      5、退貨流程

      1) 門店填寫退貨申請單,寫明原因

      2) 采購部根據供應商合同和合作情況,審核退貨申請

      3) 審核通過可退回倉庫,倉庫每周以供應商為單位做退貨單

      4) 不能退回供應商的,做報損處理,報損比例不得超過0、5%

      采購部工作職責

      1、制定并完善采購制度和采購流程:

      (1)根據公司的長期計劃,擬定采購部門的'工作方針和目標;

      (2)負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法,確保貫徹執行;

      2、制定并實施采購計劃:

      (1)根據公司的拓展規模以及年度的經營目標,制訂有效的采購目標和采購計劃;

      (2)審核采購需求,統籌策劃和確定采購內容,制訂采購計劃;

      (3)組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求,熟悉各種產品的供應渠道和市場變化情況,據此編制采購預算和采購計劃;

      (4)根據采購管理程序,負責采購項目的談判、簽約,檢查合同的執行和落實情況;

      (6)督導檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作,確保采銷質量;

      3、采購成本預算和控制:

      (1)編制月度和周采購預算,實施采購的預防控制和過程控制,有效降低成本;

      (2)采購價格審核、預算、報價,達到有效的成本控制;

      (4)對采購合同履行過程進行管理、監督檢查,及時支付相關款項;

      4、選擇并管理供應商:

      (1)根據公司的銷售需求,選定價格合理、產品質量可靠、信譽好、服務優質的供應廠商,建立長期戰略同盟;

      (2)建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統;

      (3)不斷開發新的供應渠道和供應商,加強對新老客戶的走訪和調查;

      (4)制定供應商管理辦法,加強對供應商的管理、考核,確保供應商提供產品的優良性;

      采購與付款循環流程圖

      采購與付款是什么,采購和付款的步驟是什么。以下是我為大家整理的關于采購與付款循環流程圖,給大家作為參考,歡迎閱讀!

      采購與付款循環流程圖 采購與付款的內部會計控制十大點

      1.采購業務必須經過請購、批準、訂貨(或采購)、驗收、貨款結算等環節。采購業務的全過程不得由一個部門完全辦理,相關部門之間應該相互牽制;

      2.計劃部門應該根據生產經營的需要,依據公司的一般授權(制度授權)與特別授權,向采購部門發出采購通知單。采購通知單同時應報送財務部門作為將來付款的依據;

      3.采購部門根據采購通知單,填制訂購單,訂購單應正確填寫所需物品的名稱、規格、數量、價格、時間、廠商名稱和地址等,預先予以編號,并經被授權的采購員簽字。訂購單同時應致送倉儲部門作為將來驗收的依據;

      4.批量物資采購,應采取競價方式確定供應商,以保證供貨的質量、及時性和經濟性;

      5.采購物資到達之后,采購部門要及時通知倉儲部門驗收入庫。倉儲部門要嚴格按訂購單上要求的名稱、規格、數量、質量、到貨時間等進行驗收;

      6.對采購業務進行財務監督與付款,是財務部門的職責。財務部門應該根據采購通知單、采購合同、驗收單等有效的付款文件,確認負債或支付貨款。在確認負債或支付貨款之前,應進行以下檢查:

      (1)與采購有關的原始憑證(如采購通知單、采購合同、訂購單、驗收單、發票、貨運文件等)是否齊全、是否合法。

      (2)相關憑證(如合同、驗收單、訂購單、發票、貨運文件等)的內容是否一致;如不一致,應了解原因。

      (3)是否有公司負責人批準簽字的付款通知單。

      (4)其他有關人員在單證上的簽字是否齊全。

      (5)發票的折扣是否與合同要求相符;采購數量、價格、加總合計、稅金的計算等是否正確。

      7.物資的采購,要盡可能與供應公司簽訂合同。重大合同應提請財務部門會簽。合同一經簽訂,必須及時將合同副本送財務部備案;

      8.物資驗收后,倉儲部門應填制驗收單。驗收單應及時送交財務部門進行記賬;

      9.第十六條 除了不足轉賬起點金額的采購可以支付現金外,購貨款必須通過銀行辦理轉賬。任何部門和個人不得以任何借口,以現金或現金支票支付貨款;

      求采購流程圖

      采購工作程序
      3.1合格供方名錄
      3.1.1供應部負責組織各相關部門按《供方評審控制程序》對供方進行評審,從中選取質優價廉、供貨及時的供方經批準后做為合格供方,并按此程序要求更新供方名單。
      3.1.2當相關人員準備和批準公司采購文件時,合格供方名錄應隨時可得到。用于本程序上述范圍中規定公司產品和相關服務的原材料、部件以及其他各項,可從合格供方名錄中的“合格”或“候選”的供方處購買。
      3.2采購資料
      3.2.1供應部負責準備采購文件
      3.2.2采購文件須清楚完整地描述所訂購的產品,可包括:
      (1)設備的標識方法,包括名稱、部件號、類型、型號、等級、供貨數量、到貨時間等采購訂單管理程序流程圖;
      (2)相關標準、規范、圖紙、過程要求及其他此類技術要求的名稱和修訂次數。
      3.2.3適用時,與質量記錄相關的要求可規定在采購訂單上,與采購產品一同提交的質量記錄對于確定進貨檢驗的質量十分重要,適用時,可以要求下列質量記錄:
      (1)供方質量體系經過評審結果或證書;
      (2)產品檢驗和測試結果;
      (3)產品生產過程中的統計過程控制圖;
      3.3限制性物資
      如果已知,或有足夠的理由說明所訂購的產品可能是受限制的、有毒的、或有害的物資,由采購訂單應要求供方提供保證或證明,說明其在包裝、標識、存儲和搬運方法以及急救方法等方面符合政府法規和安全條例。
      3.4制定要求的評審
      3.4.1采購文件在發放前,應由供應部審批,對于按公司圖紙要求設計或生產的產品,其采購文件必須附有經過技術部審批的圖紙
      3.4.2評審及驗證范圍:
      (1)確認產品標識清楚、完整;
      (2)所有規定產品的技術文件,如:標準、規范、圖紙等已標識清楚、版本正確,并在需要時可附在采購文件后。
      (3)采購訂單已明確要求適當的質量記孫,如試驗、檢驗證書、統計過程數據、質量體系證書、擔保書等;
      (4)當所訂購的產品可能是受限制的、有毒的或有害的物資時,訂單應明確要求供方提供保證以說明其與政府法令法規一致。
      4、客戶對采購產品的驗證
      4.1適當和必要時,客戶可以根據合同中特定的要求驗證相應的采購產品。
      4.2如果驗證在供方處進行,供應部應至少在驗證的一周前得到通知,以便進行必要的安排。
      4.3顧客驗證不能排除采購訂單管理程序流程圖我司交付合格產品的責任。 關于采購訂單管理程序流程圖和采購訂單的主要內容包括什么?的介紹到此就結束了,不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ?如果你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關注本站。 采購訂單管理程序流程圖的介紹就聊到這里吧,感謝你花時間閱讀本站內容,更多關于采購訂單的主要內容包括什么?、采購訂單管理程序流程圖的信息別忘了在本站進行查找喔。

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