本篇文章給大家談?wù)劶毣少徲唵喂芾砹鞒瘫恚约凹毣少徲唵喂芾砹鞒瘫砟0鍖?yīng)的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
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本文目錄一覽:
采購管理的流程是什么?
進行采購的基本流程
一、采購需求 二、尋找供應(yīng)商 三、詢價、比價、議價 四、采購洽談 五、合同的簽訂 六、交貨驗收 七、質(zhì)檢 八、入庫 九、計劃對賬 十、財務(wù)結(jié)算
注意事項
細化采購訂單管理流程表:1、盡量收集多一點產(chǎn)品信息 2、做事情要有條理 3、工作有計劃 4、學(xué)會主動與人溝通 5、對工作的難點重點要有總結(jié) 6、盡量做好工作總結(jié) 7、做好供應(yīng)商的管理 8、要持續(xù)對訂單的跟蹤 9、問題處理 10、良好職業(yè)習(xí)慣
《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》
第十九條 銷售商品、提供服務(wù)以及從事其
細化采購訂單管理流程表他經(jīng)營活動的單位和個人
細化采購訂單管理流程表,對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項,收款方應(yīng)當(dāng)向付款方開具發(fā)票;特殊情況下,由付款方向收款方開具發(fā)票。
第二十條 所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動支付款項,應(yīng)當(dāng)向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時,不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國民法典》 第九百六十一條 中介合同是中介人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務(wù),委托人支付報酬的合同。
采購的基本流程
采購操作管理流程如下:
一、尋價
(一)明確原材料采購要求
1、根據(jù)具體使用
確認要求:
(1)技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求(包括產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等);
(2)提出部門提出物料要求,采購根據(jù)采購小樣,試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求(針對不明確物料需求的情況)。
2、 采購人員整理原材料采購要求,供后續(xù)采購提供依據(jù),如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。
(二)供應(yīng)商的開發(fā)
1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商或承包商的資料,至少尋找3家以上的供應(yīng)商;電話或QQ、旺旺與這些供應(yīng)商或承包商進行初步的溝通:索要相關(guān)技術(shù)資料、報價表等,必要時可要求寄樣品以供我們測試;
2、初步比較后找相對合適的3家(或以上)作實質(zhì)性的溝通(對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估),通過價格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的因素形成《尋價格表》,并依此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。
3、跟蹤樣品到貨及使用情況;
4、各項考察合格后可進行初步合作:打樣、小批量采購等;
5、初步合作完成作一個評定,確定合格后選取為合格供應(yīng)商或加工商,如仍存在問題要求其限期改善,直至達到我方的標準。
二、采購過程的實施
(一)采購申請:
1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請,經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部經(jīng)理確認簽收;采購人員制作采購計劃并根據(jù)要求進行供應(yīng)商選擇與實施采購;
2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請,經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部簽收(特殊情況也可由行政部自行采購);
(二)采購實施:
1、采購首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好物料訂單,經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購單(購銷合同)簽章確認后回傳,采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、,確認無誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進行生產(chǎn)與發(fā)貨,采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況;
2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財務(wù)部借支現(xiàn)金,直接到市場購買,月用量)大的物料應(yīng)找好一兩家合適的商家固定供應(yīng)。
(三)采購跟進:
1、所有采購單(購銷單)都應(yīng)匯總到《采購計劃表》上,以便統(tǒng)一管理;
2、采購交期應(yīng)及時做好采購計劃表中的《供應(yīng)商交貨進度表》,依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù);
3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質(zhì)量,對于壞料立即退貨、少料要求補料;
4、把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部,采購部單核對當(dāng)天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上,以備查詢。
與及時跟進。
(四)供應(yīng)商管理:
1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應(yīng)商評價表》;
2、定期(每季度)對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價格、服務(wù)等多方面進行評估,具體見《目錄》;
3、按評估結(jié)果對供應(yīng)商進行分類(分A、B、C、D四級):A類為優(yōu)秀,B類為合格,C類為免強合格,D類為不合格;
4、對A類供應(yīng)商保持良好的和作關(guān)系;對B類供應(yīng)商要加強溝通;對C類供應(yīng)商要求限期改善;對D類供應(yīng)商予以取消,終止合作關(guān)系;
5、根據(jù)具體情況與供應(yīng)商談產(chǎn)品價格與付款周期。
怎樣做好采購流程圖,以及采購管理?
企業(yè)采購及應(yīng)付賬款管理制度
一、目的
1規(guī)范采購操作步驟和方法,確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。
2規(guī)定了應(yīng)付賬款入賬、調(diào)賬等方面的管理要求,規(guī)范應(yīng)付賬款管理工作,防范公司處理應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)過程中的經(jīng)營風(fēng)險。
二、適用范圍
本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型
軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。
三、 定義
1、 供應(yīng)商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。
2、 抽貨檢驗標準:此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準,由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊。
3、 貨物檢驗報告:是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
4、無票應(yīng)付款:采購貨物的所有權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移至本公司,但是供應(yīng)商的正式發(fā)票尚未到達財務(wù)部的應(yīng)付款項。當(dāng)供應(yīng)商的發(fā)票送達財務(wù)部時,應(yīng)將無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。公司的無票應(yīng)付款和應(yīng)付賬款構(gòu)成了公司資產(chǎn)負債表上的應(yīng)付賬款
四、 物資采購報銷流程
1 物資采購前要由用料申請人先填寫采購計劃,“采購計劃表”經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,交與采購人員,采購人員制作“采購定單”并進行采購。
2 凡購進物料、工具用具,尤其是定制品,采購者應(yīng)堅持先取樣品,征得使用部門及領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可進行采購或定制。
3 物資采購返回單位,須經(jīng)物資使用部門(庫房管理人員)核實、驗收簽字,出具“入庫單”。
4 物資采購報銷必須以發(fā)票為據(jù),不準出現(xiàn)白條報銷。
5 物資采購前,預(yù)借物資款,必須經(jīng)財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準方可借款,執(zhí)行借款流程;物資采購?fù)戤叄杓皶r報銷。
6 物資采購報銷須填寫報銷單,執(zhí)行費用報銷流程
7 凡不按上述規(guī)定采購者,財務(wù)部以及各業(yè)務(wù)部門的財務(wù)人員,應(yīng)一律拒絕支付。
五、應(yīng)付賬款入賬程序
(一)、有票應(yīng)付款
1財務(wù)部業(yè)務(wù)會計對采購定單、供應(yīng)商發(fā)票、檢驗入庫單進行審核,即“三單符合”審核。
2 三單中的第一單“采購定單”是指由采購合同、采購定單、委托加工單等組成的合同單據(jù)。第二單“供應(yīng)商發(fā)票”是指由發(fā)票、收款收據(jù)組成發(fā)票單據(jù)。第三單“入庫單”是指由入庫單、質(zhì)檢單、運輸提貨單等組成的收貨單據(jù)。
3 財務(wù)部業(yè)務(wù)人員在“三單符合”審核后,制作記賬憑證并按照會計復(fù)核、批準程序入賬。
4 有關(guān)部門對合同、訂單的修改原件,應(yīng)及時傳遞到財務(wù)部。
(二) 無票應(yīng)付款
1 倉庫管理員在收到供應(yīng)商的合格來貨(經(jīng)檢驗合格)后,填寫入庫單并將入庫信息傳遞給財務(wù)部門。未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格的貨物不得入庫。
2 財務(wù)部核對每一張入庫單,確保信息準確無誤。將無票入庫貨物作為暫估入庫進行核算。
3 對貨物入庫后超過一個月發(fā)票未達的無票應(yīng)付款,財務(wù)部應(yīng)及時與采購部聯(lián)系并跟蹤。
(三) 應(yīng)付賬款
1 供貨方開來發(fā)票,從無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款時,必須經(jīng)過“三單符合審核”。財務(wù)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)在“三單符合審核”后,方可將無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。將暫估入庫的項目轉(zhuǎn)入庫存項目。
2 財務(wù)部在“三單符合審核”中發(fā)現(xiàn)不符或不完全相符時,應(yīng)立即通知商務(wù)部和物流部門。商務(wù)部應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理,并在一周內(nèi)將問題調(diào)查清楚并合理解決。財務(wù)部應(yīng)同時將所有三單不符的情況記錄,并定期跟蹤和向財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理匯報。
3 對在“三單符合審核”中多開票、重開票的供應(yīng)商應(yīng)提出警告,情節(jié)嚴重的,要考慮給予處罰或更換。
4 生產(chǎn)部門應(yīng)在每月二十八日前將供應(yīng)商的質(zhì)量退貨及向供應(yīng)商索賠的資料傳遞到財務(wù)部,財務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月?lián){(diào)整應(yīng)付賬款。
5 任何供應(yīng)商應(yīng)付賬款的調(diào)整必須有充分的依據(jù)并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理及相關(guān)人員的書面批準。這些依據(jù)應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。
6 更改供應(yīng)商名稱必須得到供應(yīng)商提供的合法的資料,并經(jīng)過財務(wù)部經(jīng)理的批準。這些資料應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。
六 應(yīng)付賬款賬齡分析
1 財務(wù)部每季度進行一次應(yīng)付賬款的賬齡分析,并分析資金安排和使用的合理性。
2 財務(wù)部每月打印出有借方余額的應(yīng)付賬款,并通知采購部及相關(guān)部門。采購部及有關(guān)部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系解決,并將結(jié)果在一周內(nèi)告知財務(wù)部。對超過兩個月的有借方余額的應(yīng)付賬款,財務(wù)部應(yīng)向財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理作書面匯報。
七 對賬
1 財務(wù)部每月應(yīng)核對應(yīng)付賬款總賬與明細賬,對存在的差異及明細賬中的異常項目和長期未達項目,財務(wù)部應(yīng)會同商務(wù)部采購人員進行調(diào)查,并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理書面批準后及時處理。
2 財務(wù)部每年至少獲得一次供應(yīng)商對賬單,對發(fā)現(xiàn)的差異應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系解決。
應(yīng)付賬款管理流程圖

采購訂單的操作過程包括什么?
1、生產(chǎn)作業(yè)中心總經(jīng)理負責(zé)根據(jù)月度生產(chǎn)計劃和分公司作業(yè)計劃,向采購部下達采購訂單。
2、采購部經(jīng)理根據(jù)采購訂單,查閱是否有供應(yīng)商合同,如果有,則安排采購員實施采購;如果沒有,則安排采購員市場詢價談判。
3、采購部根據(jù)市場情況組織擬采購合同。
4、合同草案經(jīng)過法律部對有關(guān)合同條款的規(guī)范性進行審核,財務(wù)部對合同的價格、政策及結(jié)算方式等進行審核。
5、審核后的采購合同,按合同簽訂權(quán)限,由采購部經(jīng)理組織簽訂,并送法律、財務(wù)、會計部門備案。
6、采購實施環(huán)節(jié)由采購部經(jīng)理負責(zé)組織、安排、協(xié)調(diào)。
7、根據(jù)供貨方式由采購部經(jīng)理通知行政部經(jīng)理確定取貨時間。
8、采購員根據(jù)供貨方式和車輛安排,承擔(dān)貨物的運輸和外觀數(shù)量驗收,質(zhì)量人員對貨物進行驗收。
9、如果合格由庫管員辦理入庫手續(xù),入庫保存。如果質(zhì)量、數(shù)量、外觀不合格,庫管人員拒絕入庫,進入退貨或換貨流程。
10、采購部經(jīng)理根據(jù)入庫單,簽發(fā)核付款單,通知會計部付款。
11、會計部經(jīng)理根據(jù)核付款單、入庫單和采購合同辦理結(jié)算事宜。
12、采購內(nèi)勤將采購物資上采購臺帳,并建立供應(yīng)商檔案,記錄庫存信息。
采購流程的主要5個步驟
采購流程包括五個主要步驟細化采購訂單管理流程表,具體如下細化采購訂單管理流程表:
1、規(guī)格
此步驟涉及采購部門與項目經(jīng)理溝通細化采購訂單管理流程表,制定并批準項目實施所需的采購項目清單。部門必須向外部供應(yīng)商指定批準的項目。
2、選擇
項目采購流程的這一步要求部門根據(jù)規(guī)格尋找可以采購必要項目的潛在供應(yīng)商。為此,部門需要設(shè)置供應(yīng)商選擇標準,其中可能包括諸如交付、服務(wù)質(zhì)量、成本和零件性能等措施。
3、簽約
部門必須與供應(yīng)商就交貨日期和付款條件進行溝通,以確保在規(guī)定的項目預(yù)算內(nèi)“準時”交付訂購的物品。所有條件都應(yīng)列在采購合同中。此外,詳細的交貨時間表應(yīng)與采購商協(xié)商并經(jīng)采購部門批準。
4、控制
采購管理流程的成功取決于采購部門如何控制交貨和付款流程。通過安排與供應(yīng)商的定期會議,跟蹤交貨進度,根據(jù)批準的產(chǎn)品規(guī)格評審訂購的項目,以及對采購合同進行必要的修改,部門可以控制過程并確保成功完成。
5、測量
項目采購管理過程的最后一步是指使用一套績效指標和措施來評估整個過程的有效性和成功率。項目經(jīng)理需要建立這樣一個系統(tǒng),采購部門需要用它來衡量過程。
可以召開特別會議和研討會來查看KPI、分階段交付的中間結(jié)果、采購人員的績效、對產(chǎn)品規(guī)格的遵守情況、與供應(yīng)商的溝通等。如果發(fā)現(xiàn)任何偏差或差距,部門應(yīng)通知項目經(jīng)理并對采購計劃進行必要的更改。
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