采購部訂單管理流程(采購訂單流程圖)

      網友投稿 596 2025-04-01

      本篇文章給大家談談采購部訂單管理流程,以及采購訂單流程圖對應的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享采購部訂單管理流程的知識,其中也會對采購訂單流程圖進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!

      本文目錄一覽:

      采購管理的流程?重點環節是哪些

      第一步:確定所有業務單位對商品和服務的需求
      當企業中的任何業務單位需要從外部供應商獲得貨物/服務時,采購周期就開始了。因此,采購過程的第一步需要識別和合并企業中所有業務單元的需求。這提供了支出領域和類別的可見性,以確定通過支出分析節省成本的領域。
      第二步:確定和評估供應商名單

      一旦業務單位確定了他們的需求,下一步就是確定可能提供商品/服務的潛在供應商名單。這個過程涉及簡單的網絡搜索或通過更結構化的措施,如RFP、RFQ 和 RFI。
      這個過程的目的是評估相關供應商。評估指標包括定價、服務質量、行業聲譽和認可、保修和保證條款以及客戶服務。
      第三步:與選定的供應商協商合同
      在選擇供應商滿足企業的要求之后,合同流程就開始了。對于任何企業來說,簽訂合同都是創造最大價值和促進買方與供應商合作的關鍵步驟。這個過程包括評估價格結構、工作范圍、條款和條件、交付時間等關鍵因素。詳細的合同分析和談判可以洞察更多的成本節約機會,包括動態折扣。
      第四步:提出采購申請并下達采購訂單
      在企業與供應商敲定合同后,下一步是提出采購請求(PR)。PR包括商品/服務、價格和數量、供應商信息和審批流程的描述。
      一旦PR獲得批準,財務團隊將向供應商發布采購訂單(PO),其中記錄了PO編號、付款條件、供應商信息等信息。
      第五步:在收到發票后完成付款流程
      供應商收到采購訂單后,會發送一張發票,說明所要求的商品/服務的價格。一旦企業獲得了PO并開出了發票,采購團隊就會對其進行匹配以確保質量和數量。
      根據企業與其供應商之間建立的支付條款,在交貨前或交貨后支付。
      第六步:接收并審核所要求的貨物/服務的交付
      根據付款和合同條款,供應商提供貨物/服務。收到后,公司應進行審核,以確保供應商符合質量要求。
      第七步:保存發票的正確記錄
      在收到交付后,作為最佳實踐,有效地存儲所有發票以跟蹤支出和企業內的各種支出類別是很重要的。
      第八步:選擇合適的采購管理軟件
      與過去的流程相比,采購已經成為一個企業不可缺少的長期戰略。但隨著采購流程越來越復雜化,有很多企業便紛紛采用現代的采購軟件來簡化雜亂的采購流程并保持透明化。
      使用像8Manage SRM一樣可靠的采購管理軟件,便能有效地簡化采購流程將加快采購效率,可以更好地控制并監視采購生命周期的每個階段。

      采購管理的流程是什么?

      采購操作管理流程如下:\x0d\x0a一、尋價\x0d\x0a(一)明確原材料采購要求\x0d\x0a1、根據具體使用\x0d\x0a確認要求:\x0d\x0a(1)技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求(包括產品的型號、技術參數、材質等);\x0d\x0a(2)提出部門提出物料要求采購部訂單管理流程,采購根據采購小樣采購部訂單管理流程,試產后再由提出人確認物料具體要求(針對不明確物料需求的情況)。\x0d\x0a2、 采購人員整理原材料采購要求,供后續采購提供依據,如有更改生產及時通知采購部門。\x0d\x0a(二)供應商的開發\x0d\x0a1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料,至少尋找3家以上的供應商;電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通:索要相關技術資料、報價表等,必要時可要求寄樣品以供采購部訂單管理流程我們測試;\x0d\x0a2、初步比較后找相對合適的3家(或以上)作實質性的溝通(對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估),通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》,并依此作為選用供應商的依據。\x0d\x0a3、跟蹤樣品到貨及使用情況;\x0d\x0a4、各項考察合格后可進行初步合作:打樣、小批量采購等;\x0d\x0a5、初步合作完成作一個評定,確定合格后選取為合格供應商或加工商,如仍存在問題要求其限期改善,直至達到我方的標準。\x0d\x0a二、采購過程的實施\x0d\x0a(一)采購申請:\x0d\x0a1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請,經主管部門經理批準后交采購部經理確認簽收;采購人員制作采購計劃并根據要求進行供應商選擇與實施采購;\x0d\x0a2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請,經主管部門經理批準后交采購部簽收(特殊情況也可由行政部自行采購);\x0d\x0a(二)采購實施:\x0d\x0a1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單,經采購經理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單(購銷合同)簽章確認后回傳,采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、,確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產與發貨,采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況;\x0d\x0a2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價后向財務部借支現金,直接到市場購買,月用量)大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。\x0d\x0a(三)采購跟進:\x0d\x0a1、所有采購單(購銷單)都應匯總到《采購計劃表》上,以便統一管理;\x0d\x0a2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》,依此作為跟進交貨和溝通的依據;\x0d\x0a3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數量與質量,對于壞料立即退貨、少料要求補料;\x0d\x0a4、把訂單物料入庫單交一聯到采購部,采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上,以備查詢。\x0d\x0a與及時跟進。\x0d\x0a(四)供應商管理:\x0d\x0a1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》;\x0d\x0a2、定期(每季度)對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估,具體見《目錄》;\x0d\x0a3、按評估結果對供應商進行分類(分A、B、C、D四級):A類為優秀,B類為合格,C類為免強合格,D類為不合格;\x0d\x0a4、對A類供應商保持良好的和作關系;對B類供應商要加強溝通;對C類供應商要求限期改善;對D類供應商予以取消,終止合作關系;\x0d\x0a5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款周期。

      采購部工作流程

      采購部日常是如何工作的呢?以下是我為您整理的采購部工作流程,希望對您有幫助。

      采購部工作流程如下

      一,下單:

      1.一般情況下,采購人員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產品型號,數量。

      2.分析缺料信息是否合理,再將訂單下給供應商,訂單必須含有以下信息:材料型號,數量,單價,金額,計劃到貨日期。

      3.采購審核員按照具體情況進行訂單審核

      4.訂單FAX給客戶以后,采購人員需要與客戶核對采購信息,同時要求簽字回傳。

      采購流程

      二,跟催:

      采購訂單完畢以后,采購人員按照采購訂單上要求的供貨日期,采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至材料到達我公司。

      采購流程

      三,入庫:

      一).實物入庫:

      收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,訂單號,存貨編碼,數量;如訂單上的信息與采購訂單不符,征求采購人員意見是否可以收下。

      二).單據入庫:

      采購人員按照檢驗合格單,將檢驗單上的數據入到中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫訂單號和數量比較混亂。

      采購流程

      四,退貨:

      采購填寫退貨單,進行訂單退貨。

      五,對帳:

      一),月結表:

      每個月月初,各供應商將上月月結表送至我公司,采購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

      目前月結表中出現以下不足之處:無訂單號,存貨編碼,退貨數量,上月欠款余額,發生額至本期欠款余額等信息。

      二),增值稅發票:

      校對發票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發票上的材料名稱,數量,金額。

      在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大于訂單金額,特指一張訂單只有一種材料的情況。

      六,付款:

      按照付款周期編制付款計劃,安排付款。

      詢價采購是指對幾個供貨商(一般至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。

      采購流程

      之 詢價采購工作流程

      詢價采購流程一、詢價準備

      1 、計劃整理。采購代理機構按照政府采購執行計劃,結合采購人員的急需程度和采購物品的規模,編制月度詢價采購計劃。

      2 、組織詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上單數組成,其中專家人數不得少于成員總數的三分之二,以隨機方式確定。詢價小組名單在成交結果確定前應當保密。

      3 、編制詢價文件。詢價小組按照政府采購有關法規和項目特殊要求,在采購執行計劃要求的采購時限內擬定具體采購項目的采購方案、編制詢價文件。

      4 、詢價文件核對。詢價文件在定稿前需經采購人核對。

      5 、收集信息。按照采購物品或服務等特點,通過查閱供應商信息庫和市場調查等途徑進一步了解價格信息和其他市場動態。

      6 、確定被詢價的供應商名單。詢價小組通過隨機方式從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商,同時向其發出詢價通知書讓其報價。

      詢價采購流程二、詢價

      1 、詢價時間告知市招標辦、資金管理部門等有關部門。

      2 、遞交報價函。被詢價供應商在詢價文件限定的時限內遞交報價函,工作人員應對供應商的報價函的密封情況進行審查。

      3 、詢價準備會。在詢價之前召集詢價小組召開詢價預備會,確定詢價組長,宣布詢價步驟,強調詢價工作紀律,介紹總體目標、工作安排、分工、詢價文件、確定成交供應商的方法和標準。

      4 、詢價。詢價小組所有成員集中開啟供應商的報價函,作報價記錄同時簽名核對,按照符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則,按照詢價文件所列的確定成交供應商的方法和標準,確定一至二名成交候選人同時排列順序。

      5 、詢價報告。詢價小組必須寫出完整的詢價報告,經所有詢價小組成員及監督員簽字后,方為有效。

      詢價采購流程三、確定成交商

      1 、采購人按照詢價小組的書面談判報告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。當確定的成交人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同,采購人可以依序確定其他候選人為成交人。采購人也可以授權詢價小組直接確定成交人。

      2 、成交通知。成交人確定后,由采購人向成交人發出《成交通知書》,同時將成交結果通知所有未成交的供應商。

      3 、編寫采購報告。詢價小組應于詢價活動結束后二十日內,就詢價小組組成、采購過程、采購結果等有關情況,編寫采購報告。

      采購流程

      知識1、盡量收集多一點產品信息:我不熟悉這個產品,但是我會盡我最大的努力尋找懂得這個產品信息的人,從別人那去學到自己本來不知道的東西。那怕是一絲絲信息都算是學習和進步。

      采購流程

      知識2、做事情要有條理:我基本上會每天記錄下來,我所做過的工作,處理的事,對沒有處理好的事,要求次日,或緊接處理,盡量做到問題不推遲,盡最快解決。

      采購流程

      知識3、工作有計劃:在每一天結束前我會在頭腦里打旋我什么事沒完成,明天的主要事情是什么,做個計劃。很重要的,或事情較多,我會記錄下來,逐個處理。

      采購流程

      知識4、學會主動與人溝通:經常與車間,倉庫,打樣車間、品質的相關人員接觸,這樣便于自己了解產品,跟蹤需要,減少工作失誤,提高工作效率。

      采購流程

      知識5、對工作的難點重點要有總結:對工作中的難點,事后盡量做個簡短的書面總結便于自己以后總結經驗。要求廠家處服務處理事得交書面說明。

      采購流程

      知識6、盡量做好工作總結:對所做的工作,每個月至少做個簡短的總結。從工作量、工作內容、完成事項,要事處理,問題解決,工作失誤,工作計劃等方面做個簡短的總結。

      采購流程

      知識7、做好供應商的管理:盡量用條款有效的文件去約束牽制他們,讓他們能主動爭取配合我們工作,及時解決問題,讓其感受有壓力又有動力。

      采購流程

      知識8、要持續對訂單的跟蹤:工作要有責任心,要嚴謹,要主動出擊,不要寄希望于供應商肯定沒有問題,要及時做好跟催工作,要分析供應商的每一次看似合理的理由,是否隱藏著絲絲供貨風險或其它東西。要做好記錄,便于查詢和統計,及配合相關部門做好工作。

      采購流程

      知識9、問題處理:反應要快,匯報要及時、處理問題要敏捷果斷,要有自己較好的處理建議提供,同時能與供應商做個合適的談判結論。

      采購流程

      知識10、職業習慣:要讓自己有一個好的職業習慣,有成本概念,有利潤思維,有風險意識、有統籌能力、有交流溝通好習慣。這些都有助于自己向一個更優秀的采購靠近,做一名真正優秀的采購人員。

      采購人員,在進行業務聯系時,打業務電話的要點。

      1、想好打電話的目的是什么?是詢價、是講價、是訂價、是分析市場變化等。

      2、組織好自身談話內容的概要,做到談話流暢,語言豐富,用語專業,親切自然大方,熱情大度。

      3、對供應商所銷售的這個品種及其它供應商(同種產品)的信息要了解,以此好回應對方的談話。

      4、要記住對方所銷售這個品種現在的大約價格,及你上次所訂購價格,或上次你報給對方你購的價格及你虛擬報給對方的價格。

      5、在關心業務的同時,不妨多給予客戶出了業務關心外,工作身體等也做個善意問侯。

      6、對新客戶多介紹同時展示一下自己公司的實力和優勢等。

      常用物料降價如何采購?

      如果你是一名采購人員,接到一個客戶來電,對方的報價比上次報價更低了。此時的你接下來會做些什么工作?要確保做好這個品種的采購工作,為企業降低采購成本!首先應意識到此物料行情下降,價格下滑。接下會做如下事:

      1 、 證實信息的準確性。具體就是去詢問你所掌握的所有供此貨的供應商,給他們以溝通方式的形式告知對方別人給你報價,如何如何的合適,價格降了。看他們的反應。

      2、 以訂貨的形式,強壓價談價,查知真實情況。如果真降了,沒有不想有貨不做點降價表示出貨的商人。

      3、 找尋此物料的前生原材料,從網上,從前生原材料的商家去查實是否有降。

      4、 證實物料價格真是降了。就得做到要這些天勤詢價,講價

      ,了解行情走勢,做到需貨時能購到最低的價格。

      5、 如果你暫時不需要這種物料,你也千萬別放松警惕,有很多時侯會出現在降價期間你沒購進價格又因某些原因而回升喲!你做采購的要是錯過這種時機購貨那就是你的失責。采購應該有覺察物料降中見漲的征兆。

      6、 勤看報表,了解庫存量,少購貨,緩購貨,保持最低庫存量。

      7、 越是降價時期采購人員應該更有信心購得更低的價格。越是降價,越要講價還價,壓價力度要加大,這時你完全可以這樣規勸你的供應商:

      今天你這個價格不賣給我,別人先做了,說不定過兩三天你的物料還沒找到出路,價格比這個降得更低。沒有不心動的。

      常用物料漲價如何購買?

      采購最基本的職責就是保證所購產品的質量,和供應商的售后服務跟得上公司需要的前提下,能購得物美價廉的產品。最有能力體現的就是能把握好采購的度,能做好行情降價和漲價的物料供應。在大起大落的環境中能為公司降低直接原材料成本,搏得自己的產品多占領市場份額的機會,就是優秀的采購。漲價的征兆:

      1、 你打電話給供應商了解情況,供應商表現出惜售的狀態。

      2、 有經常給你打電話詢訂單的供應商家(有長期業務的商家具有代表性)。近段時間變得在你的電話鈴聲中消失了。

      3、 你要訂單,不是價格沒給到位,對方對你的需貨量打折的情況下。

      4、 你供應商對你大叫前生原材料漲得很多,或有什么意外情況,導致某一種市場走俏的原材料不能生產,或減少。等很多情況下,可能物料要漲價的局勢比較大,你作為一名采購人員就是密切關心行情動態了。證明有漲,要做好如下準備工作。

      1、 分析現在行情漲,是你公司用量的淡季還是旺季,淡季有用就行,不給生產斷貨,旺季就得確保此時的低成本購進。

      2、 分析出漲價的具體原因:這種漲勢會不會導致求大于供,有沒有人為炒作,就是前生原材料緊張,能緊張多久。還波及的范圍有多大,受不受國際因素的影響,與石油,人民幣的兌付等問題關聯有多大等到。

      3、 只有從根本找準的漲勢的原因,才能對癥想策。

      4、信息肯定是知道得越早越好,當然你能下手得越早也越好,你完全可能在有所覺察的情況下,先與信息不好,或對你公司合作很好的客戶手中購上一擔貨。這時你可以稱你公司的用量加大,什么的,以能購得多點好,最好是價格不漲,或稍有表示。抓住時機,漲價時有時是需要分秒必爭的。

      5、 漲價要沉得住氣,不要一聽供應要調價,馬上就不知所措,或者說有的緊跟其上。要靈活運用,多家訂購,越俏的貨,越不能在一家做,萬一供應商因為特別的原因推辭送貨,或不送,到時急得人是你,賣了高價賺錢的是供應商。

      6、漲價時訂購一定有必要采取多項選擇,不要讓你對供應商的信任導致你需要的產品遲遲不能到庫,越是漲價,供應商的前生材料還是緊,說不定供應不可能在你這拿了訂單,但是你可能對自己能不能購上原材料心中一點底都沒有。這也很正常。你不耗不起與他們賭或者說事后來處理的,為此越是行情不正常,采購人員越要警惕小心。一顆紅心多手準備,勝多失少。

      采購流程的主要5個步驟

      采購流程包括五個主要步驟,具體如下:

      1、規格

      此步驟涉及采購部門與項目經理溝通,制定并批準項目實施所需的采購項目清單。部門必須向外部供應商指定批準的項目。

      2、選擇

      項目采購流程的這一步要求部門根據規格尋找可以采購必要項目的潛在供應商。為此,部門需要設置供應商選擇標準,其中可能包括諸如交付、服務質量、成本和零件性能等措施。

      3、簽約

      部門必須與供應商就交貨日期和付款條件進行溝通,以確保在規定的項目預算內“準時”交付訂購的物品。所有條件都應列在采購合同中。此外,詳細的交貨時間表應與采購商協商并經采購部門批準。

      4、控制

      采購管理流程的成功取決于采購部門如何控制交貨和付款流程。通過安排與供應商的定期會議,跟蹤交貨進度,根據批準的產品規格評審訂購的項目,以及對采購合同進行必要的修改,部門可以控制過程并確保成功完成。

      5、測量

      項目采購管理過程的最后一步是指使用一套績效指標和措施來評估整個過程的有效性和成功率。項目經理需要建立這樣一個系統,采購部門需要用它來衡量過程。

      可以召開特別會議和研討會來查看KPI、分階段交付的中間結果、采購人員的績效、對產品規格的遵守情況、與供應商的溝通等。如果發現任何偏差或差距,部門應通知項目經理并對采購計劃進行必要的更改。

      關于采購部訂單管理流程和采購訂單流程圖的介紹到此就結束了,不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ?如果你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關注本站。 采購部訂單管理流程的介紹就聊到這里吧,感謝你花時間閱讀本站內容,更多關于采購訂單流程圖、采購部訂單管理流程的信息別忘了在本站進行查找喔。

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