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2025-04-01
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填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表具體項(xiàng)目填寫(xiě)說(shuō)明:
(一)本表“稅款所屬期”是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間,應(yīng)填寫(xiě)具體的起止年、月、日。
(二)本表“納稅人識(shí)別號(hào)”欄,填寫(xiě)稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人確定的識(shí)別號(hào),即:稅務(wù)登記證號(hào)碼。
(三)本表“納稅人名稱”欄,填寫(xiě)納稅人單位名稱全稱,不得填寫(xiě)簡(jiǎn)稱。
(四)本表第1項(xiàng)“應(yīng)征增值稅貨物及勞務(wù)不含稅銷售額”欄數(shù)據(jù),填寫(xiě)應(yīng)征增值稅貨物及勞務(wù)的不含稅銷售額,包含銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅銷售額,不包含免稅貨物及勞務(wù)銷售額、出口免稅貨物銷售額、稽查查補(bǔ)銷售額。
第1欄“本期數(shù)”≥第2欄“本期數(shù)”+第3欄“本期數(shù)”
(五)本表第2項(xiàng)“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”欄數(shù)據(jù),填寫(xiě)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票的銷售額合計(jì)。
(六)本表第3項(xiàng)“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額”欄數(shù)據(jù),填寫(xiě)稅控器具開(kāi)具的應(yīng)征增值稅貨物及勞務(wù)的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。
(七)本表第6項(xiàng)“免稅貨物及勞務(wù)銷售額”欄數(shù)據(jù),填寫(xiě)銷售免征增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額。
第6欄“本期數(shù)”≥第7欄“本期數(shù)”
(八)本表第7項(xiàng)“稅控器具開(kāi)具的普通-售額”欄數(shù)據(jù),填寫(xiě)稅控器具開(kāi)具的銷售免征增值稅貨物及勞務(wù)的普通發(fā)票金額。
(九)本表第8項(xiàng)“出口免稅貨物銷售額”欄數(shù)據(jù),填寫(xiě)出口免稅貨物的銷售額。
第8欄“本期數(shù)”≥第9欄“本期數(shù)”
(十)本表第9項(xiàng)“稅控器具開(kāi)具的普通-售額”欄數(shù)據(jù),填寫(xiě)稅控器具開(kāi)具的出口免稅貨物的普通發(fā)票金額。
(十一)本表第10項(xiàng)“本期應(yīng)納稅額”欄數(shù)據(jù),填寫(xiě)本期按征收率計(jì)算繳納的應(yīng)納稅額。
第10欄“本期數(shù)”≥第1欄“本期數(shù)”×3%
(十二)本表第11項(xiàng)“本期應(yīng)納稅額減征額”欄數(shù)據(jù),填寫(xiě)數(shù)據(jù)是根據(jù)相關(guān)的增值稅優(yōu)惠政策計(jì)算的應(yīng)納稅額減征額。
(十三)本表第12項(xiàng)“應(yīng)納稅額合計(jì)”欄數(shù)據(jù),為本期按征收率計(jì)算的應(yīng)納稅額減除本期根據(jù)相關(guān)的增值稅優(yōu)惠政策計(jì)算的應(yīng)納稅額減征額后的余額。
第12欄“本期數(shù)”=第10欄“本期數(shù)”-第11欄“本期數(shù)”
(十四)本表第13項(xiàng)“本期預(yù)繳稅額”欄數(shù)據(jù),填寫(xiě)納稅人本期預(yù)繳的增值稅額,但不包括稽查補(bǔ)繳的應(yīng)納增值稅額。
(十五)本表第14項(xiàng)“本期數(shù)”=第12欄“本期數(shù)”-第13欄“本期數(shù)”
(十六)本表第1至12項(xiàng)的本年累計(jì)數(shù)=第1至12欄的“本期數(shù)”+本年度上期第1至12欄對(duì)應(yīng)的本年累計(jì)數(shù)。
(十七)小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)和舊貨,其不含稅銷售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第4欄,其利用稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額填寫(xiě)在第5欄。
資料擴(kuò)展
增值稅納稅申報(bào)表的增值稅一般納稅人在納稅申報(bào)時(shí),必須同時(shí)附列《發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》、《增值稅(專用/普通)發(fā)票使用明細(xì)表》、《增值稅(專用發(fā)票/收購(gòu)憑證/運(yùn)輸發(fā)票)抵扣明細(xì)表》等三個(gè)附表。
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